info Empenho
Número
12060017/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
12/06/2025
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 042/2025 E PMS 2022-2025, CONFORME MAPP 5244, CONVÊNIO Nº 28/2024, CONSIDERANDO SALDO REMANESCENTE DO EXERCICIO ANTERIOR.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.722.296/0001-17
library_books Licitação
Número
PE24020-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/12/2024
Data Publicação
16/09/2024
Valor Estimado
R$ 959.889,60
Valor Total
R$ 487.417,20
assignment Contrato
Número
0042/2025-SMS
Data Assinatura
24/02/2025
Vigência
11/03/2025 - 11/03/2026
Valor Total
R$ 75.920,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | OMEPRAZOL, 20 MG. | R$ 0,08 | 250.000,000000 | R$ 20.000,00 |
Total | R$ 20.000,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12335
Data: 05/09/2025
Valor: R$ 20.000,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 042/2025 E PMS 2022-2025, CONFORME MAPP 5244, CONVÊNIO Nº 28/2024, CONSIDERANDO SALDO REMANESCENTE DO EXERCICIO ANTERIOR.
Número: 255809 | Data Emissão: 03/09/2025 | Doc. Ref.: 202509 | Valor Bruto: R$ 20.000,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20.000,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/09/2025 | N° do CGF do Emitente: 3411273 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 223250088309705 | Chave Acesso: 23250901722296000117550010002558091002559882 | Chave Verific: 23250901722296000117550010002558091002559882 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | OMEPRAZOL, 20 MG. | CAPSULA | 250000.0000 | R$ 0,08 | R$ 20.000,00 |
Total Geral: R$ 20.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |