info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    12050031/2017
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    12/05/2017
                Valor
                    R$ 1.291,33
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Outros Recursos Vinculados à Saúde
                Programa Atividade
                    MANUT.FUNCIONAMENTO À SAUDE ESPECIALIZADA, BUCAL, MENTAL, AUDITIVA                                  
                Centro de Custo
                    Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA, NESTE MUNICIPIO.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    22.864.845/0001-68
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PP008/2017
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        04/04/2017
                    Data Publicação
                        30/01/2017
                    Valor Estimado
                        R$ 1.067.062,18
                    Valor Total
                        R$ 482.807,03
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        057/2017
                    Data Assinatura
                        25/05/2017
                    Vigência
                        09/05/2017 - 31/12/2017
                    Valor Total
                        R$ 162.391,75
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAMPEADOR 26/6 | R$ 11,92 | 30,000000 | R$ 357,60 | 
| 2 | CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS | R$ 20,99 | 12,000000 | R$ 251,88 | 
| 3 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 TIPO ACOBREADO | R$ 3,38 | 150,000000 | R$ 507,00 | 
| 4 | LAPIS PRETO Nº 02 ENCOBERTO DE MADEIRA RESISTENTE E GRAFITE INTERNA | R$ 34,97 | 5,000000 | R$ 174,85 | 
| Total | R$ 1.291,33 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 6780
                                                            Data: 26/06/2017
                                                            Valor: R$ 933,73
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 1499 | Data Emissão: 26/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 933,73 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 933,73 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/06/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170036673076 | Chave Acesso: 23170622864845000168550010000014991009008041 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7189
                                                            Data: 12/07/2017
                                                            Valor: R$ 357,60
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 1559 | Data Emissão: 12/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 357,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 357,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170040406506 | Chave Acesso: 23170722864845000168550010000015591009008045 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 1.291,33                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA, NESTE MUNICIPIO. | 21/08/2017 | 21080255 | R$ 357,60 | |
| AQUISICAO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA, NESTE MUNICIPIO. | 21/08/2017 | 21080252 | R$ 933,73 | |
| Total | R$ 1.291,33 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        