info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    12050003/2023
                Unidade Orçamentária
                    SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    12/05/2023
                Valor
                    R$ 60.000,00
                Natureza
                    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
                Fonte
                    Outros Recursos Vinculados
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
                Centro de Custo
                    Serviços Bancários
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de licença de uso de plataforma de atendimento ao usuário via WhatsApp, destinado à Gerência de Relacionamento do SAAE de Sobral
                Função
                    Administração
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    00.360.305/0001-04
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        INEXIGIB 22001
                    Modalidade
                        Inexigibilidade
                    Data Homologação
                        07/07/2022
                    Data Publicação
                        
                    Valor Estimado
                        R$ 711.911,16
                    Valor Total
                        R$ 711.911,16
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        054/2022
                    Data Assinatura
                        07/07/2022
                    Vigência
                        07/07/2022 - 06/07/2026
                    Valor Total
                        R$ 2.847.644,64
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arrecadação de contas de água e esgoto | R$ 59.325,93 | 1,011400 | R$ 60.000,00 | 
| Total | R$ 60.000,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 7294
                                                            Data: 31/05/2023
                                                            Valor: R$ 60.000,00
                                                        Descrição / Justificativa: Serviços bancários para recebimento de contas de consumo de água, coleta de esgoto sanitário e outros serviços, por meio de guia de arrecadação.
                                                        | Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 60.000,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 60.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 004061 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 60.000,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de licença de uso de plataforma de atendimento ao usuário via WhatsApp, destinado à Gerência de Relacionamento do SAAE de Sobral | 31/05/2023 | 31050014 | R$ 60.000,00 | |
| Total | R$ 60.000,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        