info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    12030001/2025
                Unidade Orçamentária
                    SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    12/03/2025
                Valor
                    R$ 148.670,53
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Outros Recursos Vinculados
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO
                Centro de Custo
                    Água Bruta
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor empenhado para atender despesas com aquisição de água bruta destinada ao abastecimento das Estações de Tratamento de Água da sede e dos distritos de Sobral.
                Função
                    Saneamento
                Subfunção
                    Saneamento Básico Urbano
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    74.075.938/0001-07
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        IN24002-SAAE
                    Modalidade
                        Inexigibilidade
                    Data Homologação
                        18/09/2024
                    Data Publicação
                        
                    Valor Estimado
                        R$ 1.631.369,32
                    Valor Total
                        R$ 1.631.369,32
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        024/2024-SAAE
                    Data Assinatura
                        26/09/2024
                    Vigência
                        26/09/2024 - 26/09/2026
                    Valor Total
                        R$ 4.103.423,65
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Água Bruta | R$ 82,10 | 1.810,846900 | R$ 148.670,53 | 
| Total | R$ 148.670,53 | |||
remove remove remove
                                    
                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 2256
                                                            Data: 18/03/2025
                                                            Valor: R$ 148.670,53
                                                        Descrição / Justificativa: Valor empenhado para atender despesas com aquisição de água bruta destinada ao abastecimento das Estações de Tratamento de Água da sede e dos distritos de Sobral.
                                                        | Número: 258635 | Data Emissão: 12/03/2025 | Doc. Ref.: 202503 | Valor Bruto: R$ 148.670,53 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 148.670,53 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/03/2025 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250024543573 | Chave Acesso: 23250374075938000107550010002586351236620945 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Água Bruta | METRO CUBICO | 1810.8469 | R$ 82,10 | R$ 148.670,53 | 
                                            Total Geral: R$ 148.670,53                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor empenhado para atender despesas com aquisição de água bruta destinada ao abastecimento das Estações de Tratamento de Água da sede e dos distritos de Sobral. | 31/03/2025 | 31030002 | R$ 148.670,53 | |
| Total | R$ 148.670,53 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        