info Empenho
Número
11100060/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
11/10/2023
Valor
R$ 1.554,27
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de material de limpeza e produção de higienização I, para atender as necessidades da SEUMA, conforme contrato nº019/2023-SEUMA e PE nº22026-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE22026-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/11/2022
Data Publicação
11/07/2022
Valor Estimado
R$ 2.181.463,05
Valor Total
R$ 930.176,02
assignment Contrato
Número
019/2023-SEUMA
Data Assinatura
04/10/2023
Vigência
04/10/2023 - 04/10/2024
Valor Total
R$ 4.107,92
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, BRANCO, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, PACOTE 2 ROLOS | R$ 3,90 | 30,000000 | R$ 117,00 |
2 | DESINFETANTE AÇÃO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRÂNCIA FRESCA , SUAVE, A BASE DE SUBSTANCIAS MICROESTÁTICAS, BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 6,18 | 6,000000 | R$ 37,08 |
3 | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, FEITO EM PAPEL NEUTRO 100% CELULOSE. FARDO COM 64 ROLOS DE 30 METROS CADA. | R$ 87,00 | 14,000000 | R$ 1.218,00 |
4 | SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 400G CADA. | R$ 60,73 | 3,000000 | R$ 182,19 |
Total | R$ 1.554,27 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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16137 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de material de limpeza e produção de higienização I, para atender as necessidades da SEUMA, conforme contrato nº019/2023-SEUMA e PE nº22026-SEPLAG. | 31/10/2023 | 000008535 | R$ 1.554,27 | |
Total | R$ 1.554,27 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de material de limpeza e produção de higienização I, para atender as necessidades da SEUMA, conforme contrato nº019/2023-SEUMA e PE nº22026-SEPLAG. | 23/11/2023 | 23110040 | R$ 1.554,27 | |
Total | R$ 1.554,27 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |