info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    11090006/2025
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DO TRANSPORTE
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    11/09/2025
                Valor
                    R$ 5.000,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Recursos não vinculados de Impostos
                Programa Atividade
                    GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
                Centro de Custo
                    PECAS AUTOMOTIVAS
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas para PEÇAS de Manutenção Preventiva e corretiva, sob demanda, para os veículos destinada a essa secretaria.
                Função
                    Transporte
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    05.340.639/0001-30
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        AD24002-SETRAN
                    Modalidade
                        Adesão a Ata de Registro de Preço
                    Data Homologação
                        24/09/2024
                    Data Publicação
                        
                    Valor Estimado
                        R$ 840.844,80
                    Valor Total
                        R$ 840.844,80
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        005/2024-SETRAN
                    Data Assinatura
                        14/10/2024
                    Vigência
                        14/10/2024 - 13/04/2026
                    Valor Total
                        R$ 2.102.112,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. | R$ 5.000,00 | 1,000000 | R$ 5.000,00 | 
| Total | R$ 5.000,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 14118
                                                            Data: 08/10/2025
                                                            Valor: R$ 5.000,00
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas para PEÇAS de Manutenção Preventiva e corretiva, sob demanda, para os veículos destinada a essa secretaria.
                                                        | Número: 3167290 | Data Emissão: 01/10/2025 | Doc. Ref.: 202510 | Valor Bruto: R$ 5.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/10/2025 | N° do CGF do Emitente: 72270 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: B320759A9 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | 
                                            Total Geral: R$ 5.000,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        