info Empenho
Número
11080135/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
11/08/2022
Valor
R$ 26.110,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (BROMOPRIDA E DEXAMETASONA) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 153/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.600.270/0001-90
library_books Licitação
Número
PE178/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/02/2022
Data Publicação
27/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.219.084,08
Valor Total
R$ 591.261,12
assignment Contrato
Número
0153/2022-SMS
Data Assinatura
09/05/2022
Vigência
09/05/2022 - 08/05/2023
Valor Total
R$ 112.800,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | BROMOPRIDA, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 2ML, 5MG/ML. | R$ 1,30 | 2.200,000000 | R$ 2.860,00 |
2 | DEXAMETASONA, FOSFATO DISSODICO, 2MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 1ML. | R$ 1,55 | 15.000,000000 | R$ 23.250,00 |
Total | R$ 26.110,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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14708 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (BROMOPRIDA E DEXAMETASONA) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 153/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 16/09/2022 | 17447 | R$ 26.110,00 | |
Total | R$ 26.110,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (BROMOPRIDA E DEXAMETASONA) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 153/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 14/12/2022 | 14120237 | R$ 26.110,00 | |
Total | R$ 26.110,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |