info Empenho
Número
11080134/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
11/08/2022
Valor
R$ 12.375,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0012/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.283.263/0001-79
library_books Licitação
Número
PE008/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/04/2021
Data Publicação
26/01/2021
Valor Estimado
R$ 2.175.176,16
Valor Total
R$ 1.284.775,20
assignment Contrato
Número
0012/2022-SMS
Data Assinatura
20/01/2022
Vigência
20/01/2022 - 19/01/2023
Valor Total
R$ 39.600,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 DIPIRONA SÓDICA, 500MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO 20ML. R$ 1,65 7.500,000000 R$ 12.375,00
Total R$ 12.375,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15252
Data: 28/09/2022
Valor: R$ 12.375,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0012/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 2462 Data Emissão: 27/09/2022 Doc. Ref.: 202209 Valor Bruto: R$ 12.375,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 12.375,00
Série NF: 1 Data Limite para Expedição da NF: 27/09/2022 N° do CGF do Emitente: 1255 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323220062771348 Chave Acesso: 23220905283263000179550010000024621000025005 Chave Verific: 23220905283263000179550010000024621000025005 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 DIPIRONA SÓDICA, 500MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO 20ML. FRASCO 7500.0000 R$ 1,65 R$ 12.375,00
Total Geral: R$ 12.375,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0012/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 07/12/2022 07120157   R$ 12.375,00
Total R$ 12.375,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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