info Empenho
Número
11080013/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
11/08/2017
Valor
R$ 101.830,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
94.516.671/0002-34
library_books Licitação
Número
PE030/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/09/2016
Data Publicação
28/09/2016
Valor Estimado
R$ 1.247.422,90
Valor Total
R$ 548.668,00
assignment Contrato
Número
030201617
Data Assinatura
13/12/2016
Vigência
13/12/2016 - 13/12/2017
Valor Total
R$ 299.500,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | METFORMINA, CLORIDRATO 500MG | R$ 0,05 | 1.700.000,000000 | R$ 101.830,00 |
Total | R$ 101.830,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11946
Data: 13/10/2017
Valor: R$ 2.947,08
Descrição / Justificativa:
Número: 129121 | Data Emissão: 13/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 2.947,08 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1710993564 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.947,08 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/10/2017 | N° do CGF do Emitente: 255934807 | UF do Emitente: SC | |
Nº do Protocolo de Autorização: 34217011651475 | Chave Acesso: 42171094516671000234550200001291211020501597 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 |
Cód. Liquidação: 12341
Data: 13/10/2017
Valor: R$ 98.882,92
Descrição / Justificativa:
Número: 129444 | Data Emissão: 13/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 98.882,92 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 7111583664 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 98.882,92 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/10/2017 | N° do CGF do Emitente: 255934807 | UF do Emitente: SC | |
Nº do Protocolo de Autorização: 342170118379529 | Chave Acesso: 42171094516671000234550200001294441020522129 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 |
Total Geral: R$ 101.830,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 13/11/2017 | 13110140 | R$ 2.947,08 | |
Total | R$ 2.947,08 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 98.882,92 |
Total | R$ 98.882,92 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 09/02/2018 | 09020170 | R$ 98.882,92 |
Total | R$ 98.882,92 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |