info Empenho
Número
11060018/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
11/06/2015
Valor
R$ 2.207,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados a Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.423.609/0001-48
library_books Licitação
Número
PE033/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/02/2015
Data Publicação
22/10/2014
Valor Estimado
R$ 142.253,50
Valor Total
R$ 78.269,90
assignment Contrato
Número
00060120153
Data Assinatura
13/05/2015
Vigência
13/05/2015 - 13/05/2016
Valor Total
R$ 10.949,40
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 8 | R$ 0,44 | 5.000,000000 | R$ 2.200,00 |
2 | SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 6 | R$ 0,70 | 10,000000 | R$ 7,00 |
Total | R$ 2.207,00 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11790
Data: 13/07/2015
Valor: R$ 2.207,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Número: 32779 | Data Emissão: 13/07/2015 | Doc. Ref.: 201507 | Valor Bruto: R$ 2.207,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.207,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/07/2015 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123150037213395 | Chave Acesso: 23150709423609000148550010000327791000327798 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 8 | UNIDADE | 5000.0000 | R$ 0,44 | R$ 2.200,00 |
002 | SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 6 | UNIDADE | 10.0000 | R$ 0,70 | R$ 7,00 |
Total Geral: R$ 2.207,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 12/08/2015 | 12080234 | R$ 2.207,00 | |
Total | R$ 2.207,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |