info Empenho
Número
11050014/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
11/05/2017
Valor
R$ 2.463,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTiCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MAIS EDUCACAO - CONFORME PE 045/2016. MAIO.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.691.247/0001-71
library_books Licitação
Número
PE045/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/12/2016
Data Publicação
14/12/2016
Valor Estimado
R$ 3.527.839,10
Valor Total
R$ 0,00
assignment Contrato
Número
2017032008
Data Assinatura
20/03/2017
Vigência
20/03/2017 - 20/03/2018
Valor Total
R$ 133.553,20
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ARROZ POLIDO TIPO I PCT COM 1KG | R$ 2,54 | 970,000000 | R$ 2.463,80 |
Total | R$ 2.463,80 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5071
Data: 25/05/2017
Valor: R$ 2.463,80
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTiCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MAIS EDUCACAO - CONFORME PE 045/2016. MAIO.
Número: 01879 | Data Emissão: 25/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 2.463,80 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.463,80 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/05/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123170029888747 | Chave Acesso: 23170521691247000171550010000018790000018794 | Chave Verific: 23-1705-21.691.247/0001-71-55-001-000.001.879-000. | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 2.463,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTiCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MAIS EDUCACAO - CONFORME PE 045/2016. MAIO. | 13/06/2017 | 13060073 | R$ 2.463,80 | |
Total | R$ 2.463,80 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |