info Empenho
Número
11050007/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
11/05/2022
Valor
R$ 1.583,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE INFORMÁTICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°2570/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
36.975.874/0001-01
library_books Licitação
Número
PE132/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/02/2022
Data Publicação
14/09/2021
Valor Estimado
R$ 218.844,80
Valor Total
R$ 135.139,80
assignment Contrato
Número
0131/2022-SMS
Data Assinatura
26/04/2022
Vigência
26/04/2022 - 25/04/2023
Valor Total
R$ 9.813,50
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | HD EXTERNO PORTÁTIL CAPACIDADE: 1TB; VELOCIDADE MÍNIMA DE ROTAÇÃO: 5400 RPM. | R$ 316,66 | 5,000000 | R$ 1.583,30 |
Total | R$ 1.583,30 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23986
Data: 12/12/2022
Valor: R$ 1.583,30
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°2570/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Número: 485 | Data Emissão: 29/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 1.583,30 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.583,30 | |
Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 29/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 13354267 | UF do Emitente: MG | |
Nº do Protocolo de Autorização: 131225075781425 | Chave Acesso: 31221136975874000101550010000004851690627077 | Chave Verific: 31221136975874000101550010000004851690627077 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | HD EXTERNO PORTÁTIL CAPACIDADE: 1TB; VELOCIDADE MÍNIMA DE ROTAÇÃO: 5400 RPM. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 316,66 | R$ 1.583,30 |
Total Geral: R$ 1.583,30
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 1.583,30 |
Total | R$ 1.583,30 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°2570/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 10/02/2023 | 10020047 | R$ 1.583,30 |
Total | R$ 1.583,30 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |