info Empenho
Número
11050001/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
11/05/2023
Valor
R$ 70.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Serviços de Construção Civil
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MENUTENÇÃO PREDIAL DAS EDIFICAÇÕES FISICAS DO SAAE COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO;
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.508.113/0001-72
library_books Licitação
Número
AD 22005
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
03/11/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 889.730,24
Valor Total
R$ 889.730,24
assignment Contrato
Número
095/2022-SAAE
Data Assinatura
03/11/2022
Vigência
03/11/2022 - 28/01/2024
Valor Total
R$ 1.112.162,80
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | Serviços diversos de manutenção predial | R$ 70.000,00 | 1,000000 | R$ 70.000,00 |
Total | R$ 70.000,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10399
Data: 20/07/2023
Valor: R$ 13.581,79
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MENUTENÇÃO PREDIAL DAS EDIFICAÇÕES FISICAS DO SAAE COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO;
Número: 400 | Data Emissão: 19/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 13.581,79 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.581,79 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/07/2023 | N° do CGF do Emitente: 61637 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 38579 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | Serviços diversos de manutenção predial | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 13.581,79 | R$ 13.581,79 |
Cód. Liquidação: 8168
Data: 19/06/2023
Valor: R$ 1.866,12
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MENUTENÇÃO PREDIAL DAS EDIFICAÇÕES FISICAS DO SAAE COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO;
Número: 00397 | Data Emissão: 19/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 1.866,12 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.866,12 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 61637 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 8625743 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | Serviços diversos de manutenção predial | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.866,12 | R$ 1.866,12 |
Cód. Liquidação: 6387
Data: 17/05/2023
Valor: R$ 53.996,76
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MENUTENÇÃO PREDIAL DAS EDIFICAÇÕES FISICAS DO SAAE COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO;
Número: 385 | Data Emissão: 17/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 53.996,76 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 53.996,76 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/05/2023 | N° do CGF do Emitente: 61637 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 53487000 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | Serviços diversos de manutenção predial | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 53.996,76 | R$ 53.996,76 |
Total Geral: R$ 69.444,67
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MENUTENÇÃO PREDIAL DAS EDIFICAÇÕES FISICAS DO SAAE COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO; | 25/07/2023 | 25070001 | R$ 13.581,79 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MENUTENÇÃO PREDIAL DAS EDIFICAÇÕES FISICAS DO SAAE COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO; | 21/06/2023 | 21060002 | R$ 1.866,12 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MENUTENÇÃO PREDIAL DAS EDIFICAÇÕES FISICAS DO SAAE COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO; | 25/05/2023 | 25050005 | R$ 53.996,76 | |
Total | R$ 69.444,67 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor | |
---|---|---|
Não há histórico de saldo empenho para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
DECRETO N. 3545 DE 14/11/2024 | 30/12/2024 | R$ 555,33 |
Total | R$ 555,33 |