info Empenho
Número
11040011/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
11/04/2024
Valor
R$ 12.375,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 173/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.312.871/0001-46
library_books Licitação
Número
PE22018-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/07/2022
Data Publicação
23/02/2022
Valor Estimado
R$ 629.877,60
Valor Total
R$ 402.728,40
assignment Contrato
Número
0173/2023-SMS
Data Assinatura
23/06/2023
Vigência
29/06/2023 - 28/06/2024
Valor Total
R$ 36.630,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | OXIBUTININA 5 MG. | R$ 0,99 | 12.500,000000 | R$ 12.375,00 |
Total | R$ 12.375,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7190
Data: 04/06/2024
Valor: R$ 12.355,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 173/2023 E PMS 2022-2025.
Número: 14690 | Data Emissão: 17/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 12.355,20 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.355,20 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/05/2024 | N° do CGF do Emitente: 0596996 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 243240007647686 | Chave Acesso: 43240523312871000146550000000146901044843175 | Chave Verific: 43240523312871000146550000000146901044843175 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | OXIBUTININA 5 MG. | COMPRIMIDO | 12480.0000 | R$ 0,99 | R$ 12.355,20 |
Total Geral: R$ 12.355,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 173/2023 E PMS 2022-2025. | 03/07/2024 | 03070035 | R$ 12.355,20 | |
Total | R$ 12.355,20 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULACAO DE SALDO | 04/06/2024 | 04060001 | R$ 19,80 |
Total | R$ 19,80 |