info Empenho
Número
11020040/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
11/02/2016
Valor
R$ 8.748,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO AMBULATORIO DE DST/AIDS, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Epidemiológica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PP155/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/11/2015
Data Publicação
04/09/2015
Valor Estimado
R$ 1.187.275,24
Valor Total
R$ 634.672,00
assignment Contrato
Número
15520153
Data Assinatura
02/01/2016
Vigência
02/01/2016 - 02/01/2017
Valor Total
R$ 76.120,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ALCOOL A 70% C/ 1000ML | R$ 4,86 | 1.800,000000 | R$ 8.748,00 |
Total | R$ 8.748,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2884
Data: 16/03/2016
Valor: R$ 6.201,36
Descrição / Justificativa:
Número: 7323 | Data Emissão: 16/03/2016 | Doc. Ref.: 201603 | Valor Bruto: R$ 6.201,36 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.201,36 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/03/2016 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123160014844740 | Chave Acesso: 23160312337358000193550010000073231000073239 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | ALCOOL A 70% C/ 1000ML | UNIDADE | 1276.0000 | R$ 4,86 | R$ 6.201,36 |
Cód. Liquidação: 4727
Data: 13/04/2016
Valor: R$ 1.166,40
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO AMBULATORIO DE DST/AIDS, NESTE MUNICIPIO.
Número: 7425 | Data Emissão: 13/04/2016 | Doc. Ref.: 201604 | Valor Bruto: R$ 1.166,40 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.166,40 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/04/2016 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123160020267736 | Chave Acesso: 23160412337358000193550010000074251000074255 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | ALCOOL A 70% C/ 1000ML | UNIDADE | 240.0000 | R$ 4,86 | R$ 1.166,40 |
Cód. Liquidação: 6109
Data: 10/05/2016
Valor: R$ 1.380,24
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO AMBULATORIO DE DST/AIDS, NESTE MUNICIPIO.
Número: 7522 | Data Emissão: 10/05/2016 | Doc. Ref.: 201605 | Valor Bruto: R$ 1.380,24 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.380,24 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/05/2016 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123160025759922 | Chave Acesso: 23160512337358000193550010000075221000075224 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | ALCOOL A 70% C/ 1000ML | UNIDADE | 284.0000 | R$ 4,86 | R$ 1.380,24 |
Total Geral: R$ 8.748,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO AMBULATORIO DE DST/AIDS, NESTE MUNICIPIO. | 09/06/2016 | 09060121 | R$ 1.380,24 | |
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO AMBULATORIO DE DST/AIDS, NESTE MUNICIPIO. | 13/05/2016 | 13050079 | R$ 1.166,40 | |
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO AMBULATORIO DE DST/AIDS, NESTE MUNICIPIO. | 15/04/2016 | 15040222 | R$ 6.201,36 | |
Total | R$ 8.748,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |