info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    11020040/2016
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                        
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    11/02/2016
                Valor
                    R$ 8.748,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Outros Recursos Vinculados à Saúde
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTRLE DE DST/AIDS                                             
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE LIMPEZA
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO AMBULATORIO DE DST/AIDS, NESTE MUNICIPIO.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Vigilância Epidemiológica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    12.337.358/0001-93
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PP155/2015
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        06/11/2015
                    Data Publicação
                        04/09/2015
                    Valor Estimado
                        R$ 1.187.275,24
                    Valor Total
                        R$ 634.672,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        15520153
                    Data Assinatura
                        02/01/2016
                    Vigência
                        02/01/2016 - 02/01/2017
                    Valor Total
                        R$ 76.120,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALCOOL A 70% C/ 1000ML | R$ 4,86 | 1.800,000000 | R$ 8.748,00 | 
| Total | R$ 8.748,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 2884
                                                            Data: 16/03/2016
                                                            Valor: R$ 6.201,36
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 7323 | Data Emissão: 16/03/2016 | Doc. Ref.: 201603 | Valor Bruto: R$ 6.201,36 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.201,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/03/2016 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160014844740 | Chave Acesso: 23160312337358000193550010000073231000073239 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALCOOL A 70% C/ 1000ML | UNIDADE | 1276.0000 | R$ 4,86 | R$ 6.201,36 | 
Cód. Liquidação: 4727
                                                            Data: 13/04/2016
                                                            Valor: R$ 1.166,40
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO AMBULATORIO DE DST/AIDS, NESTE MUNICIPIO.
                                                        | Número: 7425 | Data Emissão: 13/04/2016 | Doc. Ref.: 201604 | Valor Bruto: R$ 1.166,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.166,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/04/2016 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160020267736 | Chave Acesso: 23160412337358000193550010000074251000074255 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALCOOL A 70% C/ 1000ML | UNIDADE | 240.0000 | R$ 4,86 | R$ 1.166,40 | 
Cód. Liquidação: 6109
                                                            Data: 10/05/2016
                                                            Valor: R$ 1.380,24
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO AMBULATORIO DE DST/AIDS, NESTE MUNICIPIO.
                                                        | Número: 7522 | Data Emissão: 10/05/2016 | Doc. Ref.: 201605 | Valor Bruto: R$ 1.380,24 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.380,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/05/2016 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160025759922 | Chave Acesso: 23160512337358000193550010000075221000075224 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALCOOL A 70% C/ 1000ML | UNIDADE | 284.0000 | R$ 4,86 | R$ 1.380,24 | 
                                            Total Geral: R$ 8.748,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO AMBULATORIO DE DST/AIDS, NESTE MUNICIPIO. | 09/06/2016 | 09060121 | R$ 1.380,24 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO AMBULATORIO DE DST/AIDS, NESTE MUNICIPIO. | 13/05/2016 | 13050079 | R$ 1.166,40 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO AMBULATORIO DE DST/AIDS, NESTE MUNICIPIO. | 15/04/2016 | 15040222 | R$ 6.201,36 | |
| Total | R$ 8.748,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        