info Empenho
Número
11020011/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
11/02/2020
Valor
R$ 14.625,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.077.211/0001-34
library_books Licitação
Número
PE133/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/11/2018
Data Publicação
10/08/2018
Valor Estimado
R$ 610.000,00
Valor Total
R$ 440.360,00
assignment Contrato
Número
049/2019-SMS
Data Assinatura
25/02/2019
Vigência
25/02/2019 - 24/02/2020
Valor Total
R$ 97.500,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX TAMANHO PEQUENO PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVIVEL NÃO-ESTERIL E AMBIDESTRA. CX. C/100 | R$ 16,25 | 900,000000 | R$ 14.625,00 |
Total | R$ 14.625,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1829
Data: 20/02/2020
Valor: R$ 4.582,50
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 39658 | Data Emissão: 14/02/2020 | Doc. Ref.: 202002 | Valor Bruto: R$ 4.582,50 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.582,50 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/02/2020 | N° do CGF do Emitente: 2320110483 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123200010510311 | Chave Acesso: 23200208077211000134550010000396581920618553 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX TAMANHO PEQUENO PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVIVEL NÃO-ESTERIL E AMBIDESTRA. CX. C/100 | UNIDADE | 282.0000 | R$ 16,25 | R$ 4.582,50 |
Total Geral: R$ 4.582,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 28/04/2020 | 28040043 | R$ 4.582,50 | |
Total | R$ 4.582,50 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 20/04/2020 | 20040020 | R$ 10.042,50 |
Total | R$ 10.042,50 |