info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    10120078/2018
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    10/12/2018
                Valor
                    R$ 22.233,30
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
                Programa Atividade
                    MANUT. SERV.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PISO BÁSICO FIXO P PAIF/CRAS E PISO BÁSICO VARIÁVEL DO SERVIÇO   
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AOS CRAS
                Função
                    Assistência Social
                Subfunção
                    Assistência Comunitária
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    20.619.733/0001-16
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        RP061/2018-SEDH
                    Modalidade
                        Adesão a Ata de Registro de Preço
                    Data Homologação
                        13/08/2018
                    Data Publicação
                        13/08/2018
                    Valor Estimado
                        R$ 186.373,97
                    Valor Total
                        R$ 187.823,97
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        28/2018 SEDHAS
                    Data Assinatura
                        13/08/2018
                    Vigência
                        13/08/2018 - 13/08/2019
                    Valor Total
                        R$ 53.153,44
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | TABUA PARA CARNE EM PLASTICO RESISTENTE | R$ 26,80 | 12,000000 | R$ 321,60 | 
| 2 | INSETICIDA EM SPRAY 300ML | R$ 11,70 | 18,000000 | R$ 210,60 | 
| 3 | ASSADEIRA EM ALUMINIO RETANGULAR Nº 05 | R$ 58,74 | 12,000000 | R$ 704,88 | 
| 4 | GUARDANAPO DE PAPEL | R$ 2,59 | 360,000000 | R$ 932,40 | 
| 5 | FRIGIDEIRA | R$ 18,61 | 10,000000 | R$ 186,10 | 
| 6 | PENEIRA DE PLASTICO GRANDE | R$ 5,01 | 12,000000 | R$ 60,12 | 
| 7 | BANDEJA EM AÇO INOX RETANGULAR GRANDE | R$ 47,97 | 12,000000 | R$ 575,64 | 
| 8 | TABUA DE CORTE | R$ 53,70 | 6,000000 | R$ 322,20 | 
| 9 | PANELA DE PRESSÃO 10 LITROS | R$ 137,06 | 6,000000 | R$ 822,36 | 
| 10 | LUSTRA MOVEIS 200ML | R$ 3,80 | 12,000000 | R$ 45,60 | 
| 11 | CANECA DE ALUMINIO COM CABO 2 LITROS | R$ 21,15 | 12,000000 | R$ 253,80 | 
| 12 | CAÇAROLA RETA C/TAMPA Nº32 115 LT | R$ 62,61 | 6,000000 | R$ 375,66 | 
| 13 | CALDEIRÃO Nº 40 EM ALUMINIO TAMANHO GRANNDE FORMATO ARREDONDADO | R$ 202,90 | 6,000000 | R$ 1.217,40 | 
| 14 | CANECA EM ALUMINIO CAPACIDADE 4 LITROS | R$ 34,19 | 12,000000 | R$ 410,28 | 
| 15 | CUSCUZEIRA Nº 30 EM ALUMINIO POLIDO COM TAMPA E ALÇA LATERAIS COM TAMPA | R$ 53,40 | 6,000000 | R$ 320,40 | 
| 16 | CUSCUZEIRA Nº 40 EM ALUMINIO POLIDO COM TAMPA E ALÇA LATERAIS COM TAMPA | R$ 155,50 | 6,000000 | R$ 933,00 | 
| 17 | ESCORREDOR DE MASSA Nº 50 EM ALUMINIO POLIDO TIPO TACHO | R$ 381,00 | 12,000000 | R$ 4.572,00 | 
| 18 | FRIGIDEIRA Nº 40 EM ALUMINIO POLIDO COM EM MADEIRA TAMPA EM ALUMINIO 9 LITROS | R$ 82,88 | 12,000000 | R$ 994,56 | 
| 19 | PANELA ABERTA Nº 40 EM ALUMINO CAPACIDADE 25 LITROS | R$ 132,70 | 6,000000 | R$ 796,20 | 
| 20 | TACHO Nº 45 EM ALUMINIO 18 LITROS | R$ 72,52 | 6,000000 | R$ 435,12 | 
| 21 | TACHO Nº 50 EM ALUMINIO 27 LITROS | R$ 193,00 | 6,000000 | R$ 1.158,00 | 
| 22 | TACHO Nº 60 EM ALUMINIO 40 LITROS | R$ 219,20 | 4,000000 | R$ 876,80 | 
| 23 | DEPOSITO PARA SAL EM PLASTICO CAPACIDADE 1KG | R$ 9,60 | 12,000000 | R$ 115,20 | 
| 24 | CONJUNTO PARA MERENDA ESCOLAR EM POLIPROPILENO AZUL COM PRATO COPO E COLHER COM LOGO MARCA DA PMS | R$ 5,85 | 480,000000 | R$ 2.808,00 | 
| 25 | DEPOSITO PLASTICO 5 KG | R$ 18,44 | 12,000000 | R$ 221,28 | 
| 26 | ESCORREDOR DE PRATOS DE PLÁSTICO PARA 12 PRATOS PORTA TALHERES RETANGULAR | R$ 29,60 | 6,000000 | R$ 177,60 | 
| 27 | DESCASCADOR EM PLASTICO E METAL DESCASCA, RALA, DESCAMA, DESFIA, ABRE LACRE,CFE PROPOSTA | R$ 52,00 | 18,000000 | R$ 936,00 | 
| 28 | JARRA PLASTICA 2 LITROS COM TAMPA | R$ 5,92 | 18,000000 | R$ 106,56 | 
| 29 | JARRA PLASTICA 4 LITROS COM TAMPA | R$ 23,55 | 12,000000 | R$ 282,60 | 
| 30 | POTE PLASTICO COM TAMPA QUADRADO 475 ML | R$ 6,30 | 24,000000 | R$ 151,20 | 
| 31 | POTE PLASTICO COM TAMPA REDONDO 2,6 LITROS | R$ 14,88 | 24,000000 | R$ 357,12 | 
| 32 | SUPORTE DE PAREDE PARA COPO DESCARTAVEL 250 ML EM ACRILICO | R$ 40,00 | 6,000000 | R$ 240,00 | 
| 33 | SUPORTE DE PAREDE PARA COPO DESCARTAVEL 50 ML EM ACRILICO | R$ 39,37 | 6,000000 | R$ 236,22 | 
| 34 | ESPANADOR DE TUCUM MACIO COM CABO DE MADEIRA | R$ 3,20 | 24,000000 | R$ 76,80 | 
| Total | R$ 22.233,30 | |||
remove remove remove
                                    
                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 17406
                                                            Data: 26/12/2018
                                                            Valor: R$ 22.233,30
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AOS CRAS
                                                        | Número: 2317 | Data Emissão: 26/12/2018 | Doc. Ref.: 201812 | Valor Bruto: R$ 22.233,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 22.233,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/12/2018 | N° do CGF do Emitente: 2941686 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180082820187 | Chave Acesso: 23181220619733000116550010000023171000023178 | Chave Verific: 23-1812-20.619.733/0001-16-55-001-000.002.317-100. | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 22.233,30                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Valor | 
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 22.233,30 | 
| Total | R$ 22.233,30 | 
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
                                            monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Doc | Valor | 
|---|---|---|---|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AOS CRAS | 31/01/2019 | 31010009 | R$ 22.233,30 | 
| Total | R$ 22.233,30 | ||
                                            cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
 
                        