info Empenho
Número
10100117/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
10/10/2018
Valor
R$ 20.631,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DPF 6119, NAS LOCALIDADES DE PEDRINHAS/CACHOEIRA/TORTO/SOBRAL/UFC/DOM EXPEDITO/UVA-CIDAO/UVA-BETANIA/JUNCO/UVA-CCH (MANHÃ/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.884.925/0001-50
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
112/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/02/2024
Valor Total
R$ 2.107.341,81

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 46 LUGARES R$ 3,25 6.348,000000 R$ 20.631,00
Total R$ 20.631,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15190
Data: 26/11/2018
Valor: R$ 18.837,00
Descrição / Justificativa: EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DPF 6119, NAS LOCALIDADES DE PEDRINHAS/CACHOEIRA/TORTO/SOBRAL/UFC/DOM EXPEDITO/UVA-CIDAO/UVA-BETANIA/JUNCO/UVA-CCH (MANHÃ/NOITE). PP010/2018.
Número: 213 Data Emissão: 24/11/2018 Doc. Ref.: 201811 Valor Bruto: R$ 18.837,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 18.837,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 014370 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: TI2CBJMD_IRJ Série do Selo:
Total Geral: R$ 18.837,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DPF 6119, NAS LOCALIDADES DE PEDRINHAS/CACHOEIRA/TORTO/SOBRAL/UFC/DOM EXPEDITO/UVA-CIDAO/UVA-BETANIA/JUNCO/UVA-CCH (MANHÃ/NOITE). PP010/2018. 28/12/2018 28120038   R$ 18.837,00
Total R$ 18.837,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO 20/11/2018 20110084 R$ 1.794,00
Total R$ 1.794,00
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