info Empenho
Número
10100037/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
10/10/2018
Valor
R$ 4.400,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Educação
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAEF, CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE046/2017.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE046/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/08/2017
Data Publicação
31/07/2017
Valor Estimado
R$ 6.845.492,50
Valor Total
R$ 3.676.601,75
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FARINHA DE MILHO FLOCADO PRÉ COZIDA PCT DE 500G | R$ 1,10 | 4.000,000000 | R$ 4.400,00 |
Total | R$ 4.400,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13325
Data: 24/10/2018
Valor: R$ 4.400,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAEF, CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE046/2017.
Número: 3427 | Data Emissão: 17/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 4.400,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.400,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/10/2018 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123180065485810 | Chave Acesso: 23181010616533000156550010000034271838645404 | Chave Verific: 23-1810-10.616.533/0001-56-55-001-000.003.427-183. | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 4.400,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAEF, CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE046/2017. | 05/11/2018 | 05110028 | R$ 4.400,00 | |
Total | R$ 4.400,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |