info Empenho
Número
10100036/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
10/10/2018
Valor
R$ 7.695,13
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Educação
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAEF, CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE046/2017.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.691.247/0001-71
library_books Licitação
Número
PE046/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/08/2017
Data Publicação
31/07/2017
Valor Estimado
R$ 6.845.492,50
Valor Total
R$ 3.676.601,75
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PCT 400G | R$ 2,41 | 3.193,000000 | R$ 7.695,13 |
Total | R$ 7.695,13 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14076
Data: 07/11/2018
Valor: R$ 7.695,13
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAEF, CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE046/2017.
Número: 4432 | Data Emissão: 05/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 7.695,13 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.695,13 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/11/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123180069717769 | Chave Acesso: 23181121691247000171550010000044321000044322 | Chave Verific: 23-1811-21.691.247/0001-71-55-001-000.004.432-100. | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 7.695,13
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAEF, CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE046/2017. | 14/11/2018 | 14110019 | R$ 7.695,13 | |
Total | R$ 7.695,13 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |