info Empenho
Número
10080001/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
10/08/2022
Valor
R$ 18.957,40
Natureza
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDES DE FIBRAS ÓPTICAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONFORME PE 125/2020-SME. REF AGOSTO/2022
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.210.465/0001-81
library_books Licitação
Número
PE125/20-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/01/2021
Data Publicação
27/10/2020
Valor Estimado
R$ 360.800,00
Valor Total
R$ 324.984,00
assignment Contrato
Número
053/2021-SME
Data Assinatura
10/06/2021
Vigência
10/06/2021 - 10/06/2025
Valor Total
R$ 909.955,20

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDES DE FIBRAS ÓPTICAS. R$ 18.957,40 1,000000 R$ 18.957,40
Total R$ 18.957,40

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13562
Data: 01/09/2022
Valor: R$ 18.957,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDES DE FIBRAS ÓPTICAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONFORME PE 125/2020-SME. REF AGOSTO/2022
Número: 183 Data Emissão: 01/09/2022 Doc. Ref.: 202209 Valor Bruto: R$ 18.957,40
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 18.957,40
Série NF: E Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2022 N° do CGF do Emitente: 131091363 UF do Emitente: MG
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 08F964010 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDES DE FIBRAS ÓPTICAS. SERVIÇO 1.0000 R$ 18.957,40 R$ 18.957,40
Total Geral: R$ 18.957,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDES DE FIBRAS ÓPTICAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONFORME PE 125/2020-SME. REF AGOSTO/2022 28/09/2022 28090013   R$ 18.957,40
Total R$ 18.957,40
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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