info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    10070002/2023
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    10/07/2023
                Valor
                    R$ 10.014,80
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Recursos não vinculados de Impostos
                Programa Atividade
                    ELOS POLÍTICA DE INCENTIVO AO ESPORTE, ATIVIDADES FÍSICAS, LAZER E EVENTOS
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de material esportivo para atender as necessidades da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer de Sobral - CE
                Função
                    Desporto e Lazer
                Subfunção
                    Desporto Comunitário
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    41.566.886/0001-12
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        AD23001-SECJEL
                    Modalidade
                        Adesão a Ata de Registro de Preço
                    Data Homologação
                        12/04/2023
                    Data Publicação
                        
                    Valor Estimado
                        R$ 159.099,03
                    Valor Total
                        R$ 159.099,03
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        017/2023-SECJEL
                    Data Assinatura
                        26/04/2023
                    Vigência
                        28/04/2023 - 28/04/2024
                    Valor Total
                        R$ 159.099,03
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLA DE FUTSAL MASCULINO ADULTO OFICIAL. | R$ 138,00 | 10,000000 | R$ 1.380,00 | 
| 2 | BOLA DE BASQUETE ADULTO OFICIAL. | R$ 331,60 | 3,000000 | R$ 994,80 | 
| 3 | BOLA DE VÔLLEY. | R$ 290,00 | 5,000000 | R$ 1.450,00 | 
| 4 | REDE DE FUTSAL, FIO 4MM EM NYLON, CONFECCIONADA EM MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 12X12 EM CORDA TRANÇADA FIO 6MM. | R$ 250,00 | 4,000000 | R$ 1.000,00 | 
| 5 | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL. | R$ 180,00 | 10,000000 | R$ 1.800,00 | 
| 6 | REDE DE FUTEBOL DE CAMPO. | R$ 650,00 | 3,000000 | R$ 1.950,00 | 
| 7 | REDE DE VOLEI. | R$ 480,00 | 3,000000 | R$ 1.440,00 | 
| Total | R$ 10.014,80 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 10190
                                                            Data: 17/07/2023
                                                            Valor: R$ 10.014,80
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de material esportivo para atender as necessidades da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer de Sobral - CE
                                                        | Número: 2743 | Data Emissão: 17/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 10.014,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.014,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/07/2023 | N° do CGF do Emitente: 0691040 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230049376384 | Chave Acesso: 23230741566886000112550010000027431010952096 | Chave Verific: 23230741566886000112550010000027431010952096 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REDE DE VOLEI. | UNIDADE | 3.0000 | R$ 480,00 | R$ 1.440,00 | 
| 002 | REDE DE FUTEBOL DE CAMPO. | PAR | 3.0000 | R$ 650,00 | R$ 1.950,00 | 
| 003 | REDE DE FUTSAL, FIO 4MM EM NYLON, CONFECCIONADA EM MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 12X12 EM CORDA TRANÇADA FIO 6MM. | PAR | 4.0000 | R$ 250,00 | R$ 1.000,00 | 
| 004 | BOLA DE VÔLLEY. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 290,00 | R$ 1.450,00 | 
| 005 | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 180,00 | R$ 1.800,00 | 
| 006 | BOLA DE FUTSAL MASCULINO ADULTO OFICIAL. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 138,00 | R$ 1.380,00 | 
| 007 | BOLA DE BASQUETE ADULTO OFICIAL. | UNIDADE | 3.0000 | R$ 331,60 | R$ 994,80 | 
                                            Total Geral: R$ 10.014,80                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de material esportivo para atender as necessidades da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer de Sobral - CE | 02/08/2023 | 02080030 | R$ 10.014,80 | |
| Total | R$ 10.014,80 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        