info Empenho
Número
10070002/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
10/07/2023
Valor
R$ 10.014,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
ELOS POLÍTICA DE INCENTIVO AO ESPORTE, ATIVIDADES FÍSICAS, LAZER E EVENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de material esportivo para atender as necessidades da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer de Sobral - CE
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.566.886/0001-12
library_books Licitação
Número
AD23001-SECJEL
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
12/04/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 159.099,03
Valor Total
R$ 159.099,03
assignment Contrato
Número
017/2023-SECJEL
Data Assinatura
26/04/2023
Vigência
28/04/2023 - 28/04/2024
Valor Total
R$ 159.099,03

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 BOLA DE FUTSAL MASCULINO ADULTO OFICIAL. R$ 138,00 10,000000 R$ 1.380,00
2 BOLA DE BASQUETE ADULTO OFICIAL. R$ 331,60 3,000000 R$ 994,80
3 BOLA DE VÔLLEY. R$ 290,00 5,000000 R$ 1.450,00
4 REDE DE FUTSAL, FIO 4MM EM NYLON, CONFECCIONADA EM MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 12X12 EM CORDA TRANÇADA FIO 6MM. R$ 250,00 4,000000 R$ 1.000,00
5 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL. R$ 180,00 10,000000 R$ 1.800,00
6 REDE DE FUTEBOL DE CAMPO. R$ 650,00 3,000000 R$ 1.950,00
7 REDE DE VOLEI. R$ 480,00 3,000000 R$ 1.440,00
Total R$ 10.014,80

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10190
Data: 17/07/2023
Valor: R$ 10.014,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de material esportivo para atender as necessidades da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer de Sobral - CE
Número: 2743 Data Emissão: 17/07/2023 Doc. Ref.: 202307 Valor Bruto: R$ 10.014,80
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 10.014,80
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 17/07/2023 N° do CGF do Emitente: 0691040 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323230049376384 Chave Acesso: 23230741566886000112550010000027431010952096 Chave Verific: 23230741566886000112550010000027431010952096 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 REDE DE VOLEI. UNIDADE 3.0000 R$ 480,00 R$ 1.440,00
002 REDE DE FUTEBOL DE CAMPO. PAR 3.0000 R$ 650,00 R$ 1.950,00
003 REDE DE FUTSAL, FIO 4MM EM NYLON, CONFECCIONADA EM MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 12X12 EM CORDA TRANÇADA FIO 6MM. PAR 4.0000 R$ 250,00 R$ 1.000,00
004 BOLA DE VÔLLEY. UNIDADE 5.0000 R$ 290,00 R$ 1.450,00
005 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL. UNIDADE 10.0000 R$ 180,00 R$ 1.800,00
006 BOLA DE FUTSAL MASCULINO ADULTO OFICIAL. UNIDADE 10.0000 R$ 138,00 R$ 1.380,00
007 BOLA DE BASQUETE ADULTO OFICIAL. UNIDADE 3.0000 R$ 331,60 R$ 994,80
Total Geral: R$ 10.014,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de material esportivo para atender as necessidades da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer de Sobral - CE 02/08/2023 02080030   R$ 10.014,80
Total R$ 10.014,80
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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