info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    10050030/2017
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    10/05/2017
                Valor
                    R$ 1.204,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferências de Convênios - União/Outros
                Programa Atividade
                    MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL                                                              
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC, CONFORME PE 045/2016. MAIO.
                Função
                    Educação
                Subfunção
                    Alimentação e Nutrição
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    07.348.972/0001-10
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE045/2016
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        28/12/2016
                    Data Publicação
                        14/12/2016
                    Valor Estimado
                        R$ 3.527.839,10
                    Valor Total
                        R$ 0,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        2017032007
                    Data Assinatura
                        20/03/2017
                    Vigência
                        20/03/2017 - 20/03/2018
                    Valor Total
                        R$ 56.151,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML | R$ 3,85 | 80,000000 | R$ 308,00 | 
| 2 | ALHO AMASSADO SEM SAL POTE COM 1 KG | R$ 12,80 | 70,000000 | R$ 896,00 | 
| Total | R$ 1.204,00 | |||
remove remove remove
                                    
                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 5077
                                                            Data: 25/05/2017
                                                            Valor: R$ 1.204,00
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC, CONFORME PE 045/2016. MAIO.
                                                        | Número: 07783 | Data Emissão: 25/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 1.204,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.204,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/05/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170029953671 | Chave Acesso: 23170507348972000110550010000077830000077830 | Chave Verific: 23-1705-07.348.972/0001-10-55-001-000.007.783-000. | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 1.204,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC, CONFORME PE 045/2016. MAIO. | 13/06/2017 | 13060056 | R$ 1.204,00 | |
| Total | R$ 1.204,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        