info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    10050013/2018
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    10/05/2018
                Valor
                    R$ 20.077,97
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
                Programa Atividade
                    MANTER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                             
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/ RECURSO ORIUNDO DO SALDO REMANESCENTE DA FARMACIA POPULAR, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Suporte Profilático e Terapêutico
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    11.034.934/0001-60
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE106/2017
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        05/12/2017
                    Data Publicação
                        30/10/2017
                    Valor Estimado
                        R$ 2.284.690,60
                    Valor Total
                        R$ 17.610.019,75
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        073/2018-SMS
                    Data Assinatura
                        06/04/2018
                    Vigência
                        12/04/2018 - 11/04/2019
                    Valor Total
                        R$ 104.700,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOSARTANA POTASSICA 50MG | R$ 0,03 | 575.300,000000 | R$ 20.077,97 | 
| Total | R$ 20.077,97 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 8377
                                                            Data: 03/07/2018
                                                            Valor: R$ 20.068,90
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 213197 | Data Emissão: 03/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 20.068,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1869841934 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20.068,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/07/2018 | N° do CGF do Emitente: 20110001 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141180089116332 | Chave Acesso: 41180511034934000160550030002131971920754421 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
                                            Total Geral: R$ 20.068,90                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/ RECURSO ORIUNDO DO SALDO REMANESCENTE DA FARMACIA POPULAR, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 31/07/2018 | 31070180 | R$ 20.068,90 | |
| Total | R$ 20.068,90 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 02/10/2018 | 02100023 | R$ 9,07 | 
| Total | R$ 9,07 | ||
 
                        