info Empenho
Número
10040007/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
10/04/2019
Valor
R$ 13.000,00
Natureza
Principal da Dívida Contratual Resgatado
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 11030073 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF A OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVES DA LINHA EFICIENCIA MUNICIPAL
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/4251-09
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3797
Data: 10/04/2019
Valor: R$ 137,39
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 11030073 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF A OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVES DA LINHA EFICIENCIA MUNICIPAL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 137,39 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 137,39 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4944
Data: 10/05/2019
Valor: R$ 11.966,66
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 11030073 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF A OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVES DA LINHA EFICIENCIA MUNICIPAL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 11.966,66 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.966,66 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6842
Data: 10/06/2019
Valor: R$ 895,95
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 11030073 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF A OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVES DA LINHA EFICIENCIA MUNICIPAL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 895,95 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 895,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 13.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 11030073 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF A OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVES DA LINHA EFICIENCIA MUNICIPAL | 10/04/2019 | 10040201 | R$ 137,39 | |
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 11030073 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF A OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVES DA LINHA EFICIENCIA MUNICIPAL | 10/05/2019 | 10050089 | R$ 11.966,66 | |
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 11030073 QUE TRATA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA REF A OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ATRAVES DA LINHA EFICIENCIA MUNICIPAL | 10/06/2019 | 10060010 | R$ 895,95 | |
| Total | R$ 13.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||