info Empenho
Número
10020007/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
10/02/2023
Valor
R$ 8.910,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 217/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.418.191/0001-95
library_books Licitação
Número
PE22004-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/03/2022
Data Publicação
10/11/2021
Valor Estimado
R$ 523.466,00
Valor Total
R$ 342.422,00
assignment Contrato
Número
0217/2022-SMS
Data Assinatura
13/06/2022
Vigência
13/06/2022 - 12/06/2023
Valor Total
R$ 17.820,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | PERMETRINA 5%, 50 MG/ML, LOÇÃO CAPILAR 60 ML. | R$ 3,30 | 2.700,000000 | R$ 8.910,00 |
Total | R$ 8.910,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3554
Data: 29/03/2023
Valor: R$ 8.910,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 217/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 22391 | Data Emissão: 15/03/2023 | Doc. Ref.: 202303 | Valor Bruto: R$ 8.910,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.910,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/03/2023 | N° do CGF do Emitente: 256542937 | UF do Emitente: SC | |
Nº do Protocolo de Autorização: 342230057443430 | Chave Acesso: 42230312418191000195550010000223911000226157 | Chave Verific: 42230312418191000195550010000223911000226157 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | PERMETRINA 5%, 50 MG/ML, LOÇÃO CAPILAR 60 ML. | FRASCO | 2700.0000 | R$ 3,30 | R$ 8.910,00 |
Total Geral: R$ 8.910,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 217/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 01/06/2023 | 01060041 | R$ 8.910,00 | |
Total | R$ 8.910,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |