info Empenho
Número
09090080/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
09/09/2020
Valor
R$ 54.200,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MEDICAMENTOS - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA PARA ENFRENTAMENTO O COVID-19.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.053.134/0002-26
library_books Licitação
Número
183/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/01/2020
Data Publicação
04/11/2019
Valor Estimado
R$ 1.543.861,60
Valor Total
R$ 1.077.484,00
assignment Contrato
Número
0343/2020-SAUDE
Data Assinatura
14/08/2020
Vigência
14/08/2020 - 13/08/2021
Valor Total
R$ 325.200,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ENOXAPARINA, SÓDICA, SERINGA PREENCHIDA, 40MG/0,4ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. | R$ 13,55 | 4.000,000000 | R$ 54.200,00 |
Total | R$ 54.200,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12455
Data: 30/10/2020
Valor: R$ 54.200,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA PARA ENFRENTAMENTO O COVID-19.
Número: 386039 | Data Emissão: 28/10/2020 | Doc. Ref.: 202010 | Valor Bruto: R$ 54.200,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 54.200,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/10/2020 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PB | |
Nº do Protocolo de Autorização: 325200026667703 | Chave Acesso: 25201009053134000226550050003860391100245264 | Chave Verific: 25201009053134000226550050003860391100246264 | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | ENOXAPARINA, SÓDICA, SERINGA PREENCHIDA, 40MG/0,4ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. | SERINGA PREENCHIDA | 4000.0000 | R$ 13,55 | R$ 54.200,00 |
Total Geral: R$ 54.200,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA PARA ENFRENTAMENTO O COVID-19. | 01/12/2020 | 01120038 | R$ 54.200,00 | |
Total | R$ 54.200,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |