info Empenho
Número
09050034/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
09/05/2022
Valor
R$ 44.962,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de M. das A. e Serv. P. de Saúde COVID-19 Bojo 21C0 - Ex. Anteri
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
HDE - SERVIÇOS CLÍNICOS E LABORATORIAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE HEMODIALISE PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 0321/2021E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.142.584/0001-44
library_books Licitação
Número
PE077/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2021
Data Publicação
08/06/2021
Valor Estimado
R$ 1.824.000,00
Valor Total
R$ 1.198.992,00
assignment Contrato
Número
0321/2021-SMS
Data Assinatura
20/08/2021
Vigência
22/08/2021 - 15/05/2023
Valor Total
R$ 2.158.185,60
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇO DE HEMODIÁLISE COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE, EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS. | R$ 499,58 | 90,000000 | R$ 44.962,20 |
Total | R$ 44.962,20 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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9095 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE HEMODIALISE PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 0321/2021E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 22/06/2022 | 797 | R$ 25.478,58 | |
Total | R$ 25.478,58 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE HEMODIALISE PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 0321/2021E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 03/08/2022 | 03080051 | R$ 25.478,58 | |
Total | R$ 25.478,58 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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anulação de saldo | 14/06/2022 | 14060013 | R$ 19.483,62 |
Total | R$ 19.483,62 |