info Empenho
Número
09040149/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Global
Data
09/04/2019
Valor
R$ 9.354,16
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BAK-6978, CONSTANTE NO LOTE DE N° 02 DA LICITACAO, A SERVICO DESTA SECRETARIA PARA DAR APOIO AOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO N°287 DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.379.690/0001-34
library_books Licitação
Número
PE025/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/03/2018
Data Publicação
26/02/2018
Valor Estimado
R$ 1.077.600,00
Valor Total
R$ 598.220,64
assignment Contrato
Número
287/2018-SMS
Data Assinatura
15/10/2018
Vigência
15/10/2018 - 15/10/2019
Valor Total
R$ 56.124,96
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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14476 | A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BAK-6978, CONSTANTE NO LOTE DE N° 02 DA LICITACAO, A SERVICO DESTA SECRETARIA PARA DAR APOIO AOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO N°287 DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 17/10/2019 | 462 | R$ 623,61 | |
Total | R$ 623,61 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BAK-6978, CONSTANTE NO LOTE DE N° 02 DA LICITACAO, A SERVICO DESTA SECRETARIA PARA DAR APOIO AOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO N°287 DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 22/10/2019 | 22100004 | R$ 623,61 | |
Total | R$ 623,61 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 21/08/2019 | 21080095 | R$ 8.730,55 |
Total | R$ 8.730,55 |