info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    09040145/2019
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    09/04/2019
                Valor
                    R$ 1.360,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE DIETA(S) ESPECIAL(S) PARA ATENDER PACIENTES DO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Suporte Profilático e Terapêutico
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    23.025.775/0001-17
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE052/2018
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        20/04/2018
                    Data Publicação
                        14/03/2018
                    Valor Estimado
                        R$ 1.205.145,70
                    Valor Total
                        R$ 784.698,80
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        148/2018-SMS
                    Data Assinatura
                        25/06/2018
                    Vigência
                        25/06/2018 - 25/06/2019
                    Valor Total
                        R$ 35.549,10
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALIMENTO COM 100% PROTEINA DE SOJA SEM LACTOSE SEM GLUTEM E SACAROSE ENRIQUECIDO | R$ 17,00 | 80,000000 | R$ 1.360,00 | 
| Total | R$ 1.360,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 4383
                                                            Data: 16/04/2019
                                                            Valor: R$ 493,00
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE DIETA(S) ESPECIAL(S) PARA ATENDER PACIENTES DO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                                                        | Número: 6081 | Data Emissão: 16/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 493,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 493,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/04/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190023870519 | Chave Acesso: 23190423025775000117550010000060811000060814 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALIMENTO COM 100% PROTEINA DE SOJA SEM LACTOSE SEM GLUTEM E SACAROSE ENRIQUECIDO | UNIDADE | 29.0000 | R$ 17,00 | R$ 493,00 | 
Cód. Liquidação: 4907
                                                            Data: 30/04/2019
                                                            Valor: R$ 867,00
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE DIETA(S) ESPECIAL(S) PARA ATENDER PACIENTES DO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                                                        | Número: 6154 | Data Emissão: 29/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 867,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 867,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/04/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190026602132 | Chave Acesso: 23190423025775000117550010000061541000061541 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALIMENTO COM 100% PROTEINA DE SOJA SEM LACTOSE SEM GLUTEM E SACAROSE ENRIQUECIDO | UNIDADE | 51.0000 | R$ 17,00 | R$ 867,00 | 
                                            Total Geral: R$ 1.360,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE DIETA(S) ESPECIAL(S) PARA ATENDER PACIENTES DO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 09/10/2019 | 09100260 | R$ 493,00 | |
| AQUISICAO DE DIETA(S) ESPECIAL(S) PARA ATENDER PACIENTES DO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 04/07/2019 | 04070056 | R$ 867,00 | |
| Total | R$ 1.360,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        