info Empenho
Número
09040065/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
09/04/2018
Valor
R$ 2.400,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
ESTAÇÃO JUVENTUDE
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO SERVICOS DE SONORIZACAO PARS AS NOITES CULTURAIS REALIZADAS NAS ESTAcoES DA JUVENTUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA 040900202018.
Função
Assistência Social
Subfunção
Formação de Recusos Humanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.188.838/0001-08
library_books Licitação
Número
PP043/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/06/2017
Data Publicação
31/05/2017
Valor Estimado
R$ 2.886.646,67
Valor Total
R$ 947.596,00
assignment Contrato
Número
2017300801
Data Assinatura
05/09/2017
Vigência
05/09/2017 - 05/09/2018
Valor Total
R$ 64.200,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | SOM 04 CAIXAS DE GRAVE C/02 ALTO FALANTES DE 18 DE 800WRMS DE POTENCIA CFE.PROPOSTA | R$ 600,00 | 4,000000 | R$ 2.400,00 |
Total | R$ 2.400,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3778
Data: 16/04/2018
Valor: R$ 2.400,00
Descrição / Justificativa: CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO SERVICOS DE SONORIZACAO PARS AS NOITES CULTURAIS REALIZADAS NAS ESTAcoES DA JUVENTUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA 040900202018.
Número: 1052 | Data Emissão: 16/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 2.400,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.400,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 04104135 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 2.400,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO SERVICOS DE SONORIZACAO PARS AS NOITES CULTURAIS REALIZADAS NAS ESTAcoES DA JUVENTUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA 040900202018. | 15/05/2018 | 15050142 | R$ 2.400,00 | |
Total | R$ 2.400,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |