info Empenho
Número
09040010/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
09/04/2021
Valor
R$ 7.560,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFOREME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
65.817.900/0001-71
library_books Licitação
Número
183/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/01/2020
Data Publicação
04/11/2019
Valor Estimado
R$ 1.543.861,60
Valor Total
R$ 1.077.484,00
assignment Contrato
Número
0397/2020-SAUDE
Data Assinatura
20/10/2020
Vigência
20/10/2020 - 19/10/2021
Valor Total
R$ 11.844,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LEVODOPA + BENSERAZIDA, 200 MG + 50 MG. | R$ 0,84 | 9.000,000000 | R$ 7.560,00 |
Total | R$ 7.560,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5952
Data: 28/04/2021
Valor: R$ 7.560,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFOREME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021
Número: 87514 | Data Emissão: 20/04/2021 | Doc. Ref.: 202104 | Valor Bruto: R$ 7.560,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.560,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/04/2021 | N° do CGF do Emitente: 276460 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 135210428022325 | Chave Acesso: 35210465817900000171550010000875141244248827 | Chave Verific: 35210465817900000171550010000875141244248827 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LEVODOPA + BENSERAZIDA, 200 MG + 50 MG. | COMPRIMIDO | 9000.0000 | R$ 0,84 | R$ 7.560,00 |
Total Geral: R$ 7.560,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFOREME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021 | 08/07/2021 | 08070083 | R$ 7.560,00 | |
Total | R$ 7.560,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |