info Empenho
Número
09030054/2023
Unidade Orçamentária
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Modalidade
Estimado
Data
09/03/2023
Valor
R$ 50.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva de calçadas, passeios e logradouros públicos vinculados ao Município de Sobral (sede e distritos).
Função
Transporte
Subfunção
Normalização e Fiscalização
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.614.855/0001-61
library_books Licitação
Número
PE22002-CMT
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/09/2022
Data Publicação
09/08/2022
Valor Estimado
R$ 2.000.000,00
Valor Total
R$ 2.000.000,00
assignment Contrato
Número
005/2022-CMT
Data Assinatura
11/10/2022
Vigência
13/10/2022 - 12/10/2023
Valor Total
R$ 2.000.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CALÇADAS, PASSEIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. | R$ 50.000,00 | 1,000000 | R$ 50.000,00 |
Total | R$ 50.000,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8908
Data: 15/06/2023
Valor: R$ 17.478,38
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva de calçadas, passeios e logradouros públicos vinculados ao Município de Sobral (sede e distritos).
Número: 55 | Data Emissão: 13/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 17.478,38 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.478,38 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 48989 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 3japkmbv6do8gswqr9nf4yeth5x | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CALÇADAS, PASSEIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 17.478,38 | R$ 17.478,38 |
Cód. Liquidação: 8910
Data: 14/06/2023
Valor: R$ 21.323,13
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva de calçadas, passeios e logradouros públicos vinculados ao Município de Sobral (sede e distritos).
Número: 56 | Data Emissão: 13/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 21.323,13 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.323,13 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 48989 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: ex3tor82v5lai9q6w4zpkcmgynf | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CALÇADAS, PASSEIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 21.323,13 | R$ 21.323,13 |
Cód. Liquidação: 8915
Data: 14/06/2023
Valor: R$ 2.800,75
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva de calçadas, passeios e logradouros públicos vinculados ao Município de Sobral (sede e distritos).
Número: 57 | Data Emissão: 13/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 2.800,75 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.800,75 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 48989 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: ysnlgzukr2p7tqoceb6xw8vai94 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CALÇADAS, PASSEIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.800,75 | R$ 2.800,75 |
Cód. Liquidação: 5851
Data: 10/05/2023
Valor: R$ 8.397,74
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva de calçadas, passeios e logradouros públicos vinculados ao Município de Sobral (sede e distritos).
Número: 54 | Data Emissão: 03/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 8.397,74 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.397,74 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/05/2023 | N° do CGF do Emitente: 48989 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: q37uam62f54npejrdzgkxvlsh9c | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CALÇADAS, PASSEIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 8.397,74 | R$ 8.397,74 |
Total Geral: R$ 50.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva de calçadas, passeios e logradouros públicos vinculados ao Município de Sobral (sede e distritos). | 07/07/2023 | 07070051 | R$ 21.323,13 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva de calçadas, passeios e logradouros públicos vinculados ao Município de Sobral (sede e distritos). | 07/07/2023 | 07070049 | R$ 17.478,38 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva de calçadas, passeios e logradouros públicos vinculados ao Município de Sobral (sede e distritos). | 07/07/2023 | 07070047 | R$ 2.800,75 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva de calçadas, passeios e logradouros públicos vinculados ao Município de Sobral (sede e distritos). | 25/05/2023 | 25050023 | R$ 8.397,74 | |
Total | R$ 50.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |