info Empenho
Número
09010056/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
09/01/2024
Valor
R$ 130.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 130.000,00 | 1,000000 | R$ 130.000,00 |
| Total | R$ 130.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 25/04/2024 | 25040079 | R$ 129.340,84 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 25/04/2024 | 25040080 | R$ 0,01 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 27/03/2024 | 27030165 | R$ 0,01 | |
| Total | R$ 129.340,86 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME SOLICITAÇÃO EM OFICIO. | 25/06/2024 | 25060012 | R$ 619,16 |
| Total | R$ 619,16 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 39,98 |
| Total | R$ 39,98 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||