info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    08110025/2017
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    08/11/2017
                Valor
                    R$ 1.942,97
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Recursos Ordinários
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    CONTRATACAO DE EMPRESA  PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PREGAO ELETRONICO 023/2017, CONFORME ORDE DE COMPRA 11080007/2017.
                Função
                    Administração
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    22.864.845/0001-68
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE023/2017
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        07/07/2017
                    Data Publicação
                        19/06/2017
                    Valor Estimado
                        R$ 1.901.112,71
                    Valor Total
                        R$ 609.280,56
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        2017040907
                    Data Assinatura
                        19/09/2017
                    Vigência
                        19/09/2017 - 19/09/2018
                    Valor Total
                        R$ 37.101,52
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLIPS 6/0 - GALVANIZADO | R$ 1,38 | 50,000000 | R$ 69,00 | 
| 2 | GRAMPO TRILHO 80MM | R$ 6,12 | 10,000000 | R$ 61,20 | 
| 3 | CLIPS 4/0 - GALVANIZADO | R$ 1,74 | 50,000000 | R$ 87,00 | 
| 4 | PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL | R$ 20,15 | 1,000000 | R$ 20,15 | 
| 5 | ALFINETE EM METAL, NIQUELADO, C/ CABEÇA PLASTICA,TAM.03, COMP.10MM - CORES SORTIDAS | R$ 5,93 | 29,000000 | R$ 171,97 | 
| 6 | ALMOFADA PARA CARIMBO TAM. MÉDIO, COR PRETA, ENTINTADA | R$ 2,69 | 14,000000 | R$ 37,66 | 
| 7 | BLOCO DE PAPEL P/ FLIP CHART 65X98CM C/2 FUROS/PICOTADO | R$ 1,35 | 1,000000 | R$ 1,35 | 
| 8 | CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO, MED.350X130X245MM | R$ 2,66 | 150,000000 | R$ 399,00 | 
| 9 | FITA GOMADA P/ EMPACOTAMENTO, IMPERMEABILIZANTE, 38MM X 50M, RESISTENTE E FLEXIVE | R$ 29,66 | 5,000000 | R$ 148,30 | 
| 10 | FLIP CHART- QUADRO BRANCO FIXADO NO FLIP, DOIS FUROS, ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR, MED.65X98X170CM | R$ 50,00 | 1,000000 | R$ 50,00 | 
| 11 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 | R$ 13,31 | 1,000000 | R$ 13,31 | 
| 12 | PILHA PEQUENA ALCALINA AA | R$ 6,57 | 5,000000 | R$ 32,85 | 
| 13 | PLASTICO P/PASTA, TIPO POLIETILENO DE ALTA TRANSPARÊNCIA, C/4 FUROS, MED.240X330MM | R$ 17,61 | 3,000000 | R$ 52,83 | 
| 14 | PAPEL A4 210MM X 297MM 75G/M² BRANCO, RESMA C/500 | R$ 143,67 | 5,000000 | R$ 718,35 | 
| 15 | PORTA LAPIS, CLIPS E LEMBRETES EM POLIESTIRENO | R$ 8,00 | 10,000000 | R$ 80,00 | 
| Total | R$ 1.942,97 | |||
remove remove remove
                                    
                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 14282
                                                            Data: 06/12/2017
                                                            Valor: R$ 1.942,97
                                                        Descrição / Justificativa: CONTRATACAO DE EMPRESA  PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PREGAO ELETRONICO 023/2017, CONFORME ORDE DE COMPRA 11080007/2017.
                                                        | Número: 2628 | Data Emissão: 06/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 1.942,97 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.942,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170073958738 | Chave Acesso: 23171222864845000168550010000026280000026288 | Chave Verific: 23-1712-22.864.845/0001-68-55-001-000.002.628-000. | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 1.942,97                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Valor | 
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.942,97 | 
| Total | R$ 1.942,97 | 
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
                                            monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Doc | Valor | 
|---|---|---|---|
| CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PREGAO ELETRONICO 023/2017, CONFORME ORDE DE COMPRA 11080007/2017. | 02/02/2018 | 02020007 | R$ 1.942,97 | 
| Total | R$ 1.942,97 | ||
                                            cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
 
                        