info Empenho
Número
08100023/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Ordinário
Data
08/10/2019
Valor
R$ 273,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, MATERIAL QUIMICO, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONFORME PE 176/2018 E CONTRATO 0032/2019-SESEC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE, SETORES E ANEXOS DESTA SECRETARIA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.169.319/0001-50
library_books Licitação
Número
PE176/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2018
Data Publicação
05/12/2018
Valor Estimado
R$ 1.568.316,15
Valor Total
R$ 1.058.867,48
assignment Contrato
Número
0032/2019-SESEC
Data Assinatura
13/08/2019
Vigência
13/08/2019 - 12/08/2020
Valor Total
R$ 273,20

remove remove remove

list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 VASSOURA, SANITARIA, CERDA BRANCAS DE PLASTICO/POLIPROPILENO, RESERVATORIO P/ EN R$ 3,73 10,000000 R$ 37,30
2 DESODORANTE, PASTILHA SANITARIA ADESIVA, DURABILIDADE MINIMA 120 DESCARGAS CADA, R$ 3,33 50,000000 R$ 166,50
3 SODA CAUSTICA, CRISTALIZADA, ESCAMAS, PACOTE 500.0 GRAMAS R$ 6,94 10,000000 R$ 69,40
Total R$ 273,20

remove remove remove

playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15761
Data: 05/11/2019
Valor: R$ 273,20
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, MATERIAL QUIMICO, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONFORME PE 176/2018 E CONTRATO 0032/2019-SESEC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE, SETORES E ANEXOS DESTA SECRETARIA.
Número: 266 Data Emissão: 05/11/2019 Doc. Ref.: 201911 Valor Bruto: R$ 273,20
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 273,20
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 05/11/2019 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123190072402995 Chave Acesso: 23191114169319000150550010000002661000002660 Chave Verific: 23-1911-14.169.319/0001-50-55-001-000.000.266-100. Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 VASSOURA, SANITARIA, CERDA BRANCAS DE PLASTICO/POLIPROPILENO, RESERVATORIO P/ EN UNIDADE 10.0000 R$ 3,73 R$ 37,30
002 DESODORANTE, PASTILHA SANITARIA ADESIVA, DURABILIDADE MINIMA 120 DESCARGAS CADA, UNIDADE 50.0000 R$ 3,33 R$ 166,50
003 SODA CAUSTICA, CRISTALIZADA, ESCAMAS, PACOTE 500.0 GRAMAS UNIDADE 10.0000 R$ 6,94 R$ 69,40
Total Geral: R$ 273,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, MATERIAL QUIMICO, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONFORME PE 176/2018 E CONTRATO 0032/2019-SESEC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE, SETORES E ANEXOS DESTA SECRETARIA. 30/12/2019 30120066   R$ 273,20
Total R$ 273,20
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
Não há histórico de cancelamento para este empenho.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:
Gerenciar Informações
Cancelar

Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para personalizar conteúdo, recursos de mídia social e análise de tráfego de acordo com os termos de Uso e Privacidade da Google. Ao continuar navegando, você concorda com estas condições.

CONTINUAR