info Empenho
Número
08090041/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/09/2016
Valor
R$ 1.715,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT.FUNCIONAMENTO À SAUDE ESPECIALIZADA, BUCAL, MENTAL, AUDITIVA
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO CAPS GERAL E CAPS AD, EM SOBRAL.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.611.443/0001-07
library_books Licitação
Número
PP077/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/07/2016
Data Publicação
15/04/2016
Valor Estimado
R$ 930.092,19
Valor Total
R$ 640.953,50
assignment Contrato
Número
0772016-1
Data Assinatura
22/07/2016
Vigência
05/08/2016 - 04/08/2017
Valor Total
R$ 311.178,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SWITCH 24 PORTAS 10/100MBPS | R$ 184,00 | 1,000000 | R$ 184,00 |
| 2 | MEMORIA DDR 2 2GB 800MHZ NON-ECC CL6 DIMM | R$ 173,00 | 2,000000 | R$ 346,00 |
| 3 | HD EXTERNO 1TB 5400 RPM USB 3.0 | R$ 315,00 | 2,000000 | R$ 630,00 |
| 4 | DISCO RIGIDO INTERNO 1.OTB SATA 3.0 GB/S 64MB | R$ 277,95 | 2,000000 | R$ 555,90 |
| Total | R$ 1.715,90 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16213
Data: 28/09/2016
Valor: R$ 1.715,90
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO CAPS GERAL E CAPS AD, EM SOBRAL.
| Número: 80507 | Data Emissão: 28/09/2016 | Doc. Ref.: 201609 | Valor Bruto: R$ 1.715,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.715,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/09/2016 | N° do CGF do Emitente: 000006046 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160055562327 | Chave Acesso: 23160903611443000107550010000805071585661692 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SWITCH 24 PORTAS 10/100MBPS | UNIDADE | 1.0000 | R$ 184,00 | R$ 184,00 |
| 002 | MEMORIA DDR 2 2GB 800MHZ NON-ECC CL6 DIMM | UNIDADE | 2.0000 | R$ 173,00 | R$ 346,00 |
| 003 | HD EXTERNO 1TB 5400 RPM USB 3.0 | UNIDADE | 2.0000 | R$ 315,00 | R$ 630,00 |
| 004 | DISCO RIGIDO INTERNO 1.OTB SATA 3.0 GB/S 64MB | UNIDADE | 2.0000 | R$ 277,95 | R$ 555,90 |
Total Geral: R$ 1.715,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO CAPS GERAL E CAPS AD, EM SOBRAL. | 28/10/2016 | 28100047 | R$ 1.715,90 | |
| Total | R$ 1.715,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||