info Empenho
Número
08090041/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/09/2016
Valor
R$ 1.715,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO CAPS GERAL E CAPS AD, EM SOBRAL.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.611.443/0001-07
library_books Licitação
Número
PP077/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/07/2016
Data Publicação
15/04/2016
Valor Estimado
R$ 930.092,19
Valor Total
R$ 640.953,50
assignment Contrato
Número
0772016-1
Data Assinatura
22/07/2016
Vigência
05/08/2016 - 04/08/2017
Valor Total
R$ 311.178,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SWITCH 24 PORTAS 10/100MBPS | R$ 184,00 | 1,000000 | R$ 184,00 |
2 | MEMORIA DDR 2 2GB 800MHZ NON-ECC CL6 DIMM | R$ 173,00 | 2,000000 | R$ 346,00 |
3 | HD EXTERNO 1TB 5400 RPM USB 3.0 | R$ 315,00 | 2,000000 | R$ 630,00 |
4 | DISCO RIGIDO INTERNO 1.OTB SATA 3.0 GB/S 64MB | R$ 277,95 | 2,000000 | R$ 555,90 |
Total | R$ 1.715,90 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
16213 | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO CAPS GERAL E CAPS AD, EM SOBRAL. | 28/09/2016 | 80507 | R$ 1.715,90 | |
Total | R$ 1.715,90 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO CAPS GERAL E CAPS AD, EM SOBRAL. | 28/10/2016 | 28100047 | R$ 1.715,90 | |
Total | R$ 1.715,90 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |