info Empenho
Número
08080057/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/08/2016
Valor
R$ 391,94
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO SETOR DE TRANSPORTES DESTA SECRETARIA.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.611.443/0001-07
library_books Licitação
Número
PP077/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/07/2016
Data Publicação
15/04/2016
Valor Estimado
R$ 930.092,19
Valor Total
R$ 640.953,50
assignment Contrato
Número
0772016-1
Data Assinatura
22/07/2016
Vigência
05/08/2016 - 04/08/2017
Valor Total
R$ 311.178,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ROTEADOR WIFI 5 PORTAS WAN/LAN 300MBPS 2.4GHZ | R$ 128,14 | 1,000000 | R$ 128,14 |
2 | MODEM ADSL WIRELESS N 150MPS 2.4GHS | R$ 263,80 | 1,000000 | R$ 263,80 |
Total | R$ 391,94 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14564
Data: 31/08/2016
Valor: R$ 128,14
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO SETOR DE TRANSPORTES DESTA SECRETARIA.
Número: 79628 | Data Emissão: 31/08/2016 | Doc. Ref.: 201608 | Valor Bruto: R$ 128,14 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 128,14 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/08/2016 | N° do CGF do Emitente: 000006046 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123160049546708 | Chave Acesso: 23160803611443000107550010000796281528478409 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | ROTEADOR WIFI 5 PORTAS WAN/LAN 300MBPS 2.4GHZ | UNIDADE | 1.0000 | R$ 128,14 | R$ 128,14 |
Cód. Liquidação: 16237
Data: 26/09/2016
Valor: R$ 263,80
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO SETOR DE TRANSPORTES DESTA SECRETARIA.
Número: 80354 | Data Emissão: 26/09/2016 | Doc. Ref.: 201609 | Valor Bruto: R$ 263,80 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 263,80 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/09/2016 | N° do CGF do Emitente: 000006046 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123160054880379 | Chave Acesso: 23160903611443000107550010000803541309513187 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | MODEM ADSL WIRELESS N 150MPS 2.4GHS | UNIDADE | 1.0000 | R$ 263,80 | R$ 263,80 |
Total Geral: R$ 391,94
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO SETOR DE TRANSPORTES DESTA SECRETARIA. | 26/10/2016 | 26100046 | R$ 263,80 | |
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AO SETOR DE TRANSPORTES DESTA SECRETARIA. | 30/09/2016 | 30090024 | R$ 128,14 | |
Total | R$ 391,94 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |