info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    08080052/2017
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    08/08/2017
                Valor
                    R$ 1.000,00
                Natureza
                    Equipamentos e Material Permanente
                Fonte
                    Recursos Ordinários
                Programa Atividade
                    MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE                                               
                Centro de Custo
                    MATERIAL PERMANENTE
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULTIPROFISSIONAL PARA ATENDER AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA SECRETARIA.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    08.458.279/0001-63
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PP017/2017
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        07/04/2017
                    Data Publicação
                        20/03/2017
                    Valor Estimado
                        R$ 899.327,19
                    Valor Total
                        R$ 592.377,60
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        072/2017
                    Data Assinatura
                        11/07/2017
                    Vigência
                        01/08/2017 - 31/12/2017
                    Valor Total
                        R$ 161.930,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA | R$ 1.000,00 | 1,000000 | R$ 1.000,00 | 
| Total | R$ 1.000,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 12415
                                                            Data: 06/10/2017
                                                            Valor: R$ 1.000,00
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 3795 | Data Emissão: 06/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 1.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/10/2017 | N° do CGF do Emitente: 2129523 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170060242872 | Chave Acesso: 23171008458279000163550010000037951046044009 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 1.000,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULTIPROFISSIONAL PARA ATENDER AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA SECRETARIA. | 27/11/2017 | 27110041 | R$ 1.000,00 | |
| Total | R$ 1.000,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        