info Empenho
Número
08070004/2024
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
08/07/2024
Valor
R$ 163.156,80
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Obrigações Patronais
Descrição/Objeto do Empenho
Pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos servidores do SAAE de Sobral ref. ao mês de junho de 2024.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.394.460/0058-87
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | INSS sobre a folha de pagamento dos servidores | R$ 163.156,80 | 1,000000 | R$ 163.156,80 |
Total | R$ 163.156,80 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
9325 | Pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos servidores do SAAE de Sobral ref. ao mês de junho de 2024. | 10/07/2024 | R$ 163.156,80 | ||
Total | R$ 163.156,80 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos servidores do SAAE de Sobral ref. ao mês de junho de 2024. | 15/07/2024 | 15070011 | R$ 163.156,80 | |
Total | R$ 163.156,80 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |