info Empenho
Número
08060034/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/06/2021
Valor
R$ 1.371,18
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE INFORMÁTICA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
34.770.156/0001-73
library_books Licitação
Número
PE138/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/02/2021
Data Publicação
01/12/2020
Valor Estimado
R$ 289.624,12
Valor Total
R$ 182.763,92
assignment Contrato
Número
0066/2021-SMS
Data Assinatura
17/03/2021
Vigência
17/03/2021 - 16/03/2022
Valor Total
R$ 26.779,60
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | MEMÓRIA DDR4 4GB 2400MHZ PARA DESKTOP. | R$ 181,83 | 1,000000 | R$ 181,83 |
2 | DISCO RÍGIDO INTERNO, PARA DESKTOP, CAPACIDADE 1 TERABYTE, CACHE 64 MB, INTERFACE SATA 6.0 GB/S. | R$ 396,45 | 3,000000 | R$ 1.189,35 |
Total | R$ 1.371,18 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13800
Data: 30/07/2021
Valor: R$ 1.365,18
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 11828 | Data Emissão: 07/07/2021 | Doc. Ref.: 202107 | Valor Bruto: R$ 1.365,18 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.365,18 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/07/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RO | |
Nº do Protocolo de Autorização: 311210011299628 | Chave Acesso: 11210734770156000173550010000118281104834077 | Chave Verific: 11210734770156000173550010000118281104834077 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | DISCO RÍGIDO INTERNO, PARA DESKTOP, CAPACIDADE 1 TERABYTE, CACHE 64 MB, INTERFACE SATA 6.0 GB/S. | UNIDADE | 2.9849 | R$ 396,45 | R$ 1.183,35 |
002 | MEMÓRIA DDR4 4GB 2400MHZ PARA DESKTOP. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 181,83 | R$ 181,83 |
cancel Esta nota fiscal foi cancelada.
Cód. Liquidação: 15294
Data: 02/08/2021
Valor: R$ 1.371,18
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 11828 | Data Emissão: 07/07/2021 | Doc. Ref.: 202107 | Valor Bruto: R$ 1.371,18 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.371,18 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/07/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RO | |
Nº do Protocolo de Autorização: 311210011299628 | Chave Acesso: 11210734770156000173550010000118281104834077 | Chave Verific: 11210734770156000173550010000118281104834077 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | DISCO RÍGIDO INTERNO, PARA DESKTOP, CAPACIDADE 1 TERABYTE, CACHE 64 MB, INTERFACE SATA 6.0 GB/S. | UNIDADE | 3.0000 | R$ 396,45 | R$ 1.189,35 |
002 | MEMÓRIA DDR4 4GB 2400MHZ PARA DESKTOP. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 181,83 | R$ 181,83 |
Total Geral: R$ 1.371,18
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 19/10/2021 | 19100004 | R$ 1.371,18 | |
Total | R$ 1.371,18 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |