info Empenho
Número
08050181/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
08/05/2019
Valor
R$ 7.322,28
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DJF 8336, NAS LOCALIDADES DE TORTO/FAZENDA MAMÃO/ADUTORA/CACHORRA MAGRA/FLORINDA/BEIRA DO RIO/TORTO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*34.183-**
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
215/2018-SME
Data Assinatura
01/11/2018
Vigência
01/11/2018 - 01/11/2021
Valor Total
R$ 263.602,08
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 23 LUGARES | R$ 3,79 | 1.932,000000 | R$ 7.322,28 |
Total | R$ 7.322,28 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
6912 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DJF 8336, NAS LOCALIDADES DE TORTO/FAZENDA MAMÃO/ADUTORA/CACHORRA MAGRA/FLORINDA/BEIRA DO RIO/TORTO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 13/06/2019 | 233 | R$ 7.003,92 | |
Total | R$ 7.003,92 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DJF 8336, NAS LOCALIDADES DE TORTO/FAZENDA MAMÃO/ADUTORA/CACHORRA MAGRA/FLORINDA/BEIRA DO RIO/TORTO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 16/07/2019 | 16070023 | R$ 7.003,92 | |
Total | R$ 7.003,92 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/08/2019 | 01080086 | R$ 318,36 |
Total | R$ 318,36 |