info Empenho
Número
08050174/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
08/05/2019
Valor
R$ 8.198,12
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYP 6156, NAS LOCALIDADES DE ALEGRE/MARRECAS/VILA MIRANDA/SOBRAL/B. PEDRINHAS/ESC. MARIA DO CARMO ANDRADE/ESC. DOM JOSÉ/ESC. PROF ARRUDA/LICEU (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.265.362/0001-96
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
165/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2023
Valor Total
R$ 590.264,64
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 4,69 | 1.748,000000 | R$ 8.198,12 |
Total | R$ 8.198,12 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
7267 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYP 6156, NAS LOCALIDADES DE ALEGRE/MARRECAS/VILA MIRANDA/SOBRAL/B. PEDRINHAS/ESC. MARIA DO CARMO ANDRADE/ESC. DOM JOSÉ/ESC. PROF ARRUDA/LICEU (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 17/06/2019 | 9 | R$ 7.841,68 | |
Total | R$ 7.841,68 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYP 6156, NAS LOCALIDADES DE ALEGRE/MARRECAS/VILA MIRANDA/SOBRAL/B. PEDRINHAS/ESC. MARIA DO CARMO ANDRADE/ESC. DOM JOSÉ/ESC. PROF ARRUDA/LICEU (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 28/06/2019 | 28060093 | R$ 7.841,68 | |
Total | R$ 7.841,68 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/08/2019 | 01080108 | R$ 356,44 |
Total | R$ 356,44 |