info Empenho
Número
08050168/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
08/05/2019
Valor
R$ 7.134,60
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KWG 4563, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/B. SINHA SABOIA/COHAB II/CONJ. JATOBA/COHAB I/AV. FERNANDES TAVORA/B. SANTO ANTONIO/B. DOM EXPEDITO/ESC. SINHA SABOIA/ESC. DOM JOSE (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.226.805/0001-62
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
119/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2021
Valor Total
R$ 256.845,60
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 5,17 | 1.380,000000 | R$ 7.134,60 |
Total | R$ 7.134,60 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7671
Data: 20/06/2019
Valor: R$ 6.824,40
Descrição / Justificativa: EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KWG 4563, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/B. SINHA SABOIA/COHAB II/CONJ. JATOBA/COHAB I/AV. FERNANDES TAVORA/B. SANTO ANTONIO/B. DOM EXPEDITO/ESC. SINHA SABOIA/ESC. DOM JOSE (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Número: 85 | Data Emissão: 20/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 6.824,40 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.824,40 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 22000592 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: R8GK-FMXW | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | UNIDADE | 1320.0000 | R$ 5,17 | R$ 6.824,40 |
Total Geral: R$ 6.824,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KWG 4563, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/B. SINHA SABOIA/COHAB II/CONJ. JATOBA/COHAB I/AV. FERNANDES TAVORA/B. SANTO ANTONIO/B. DOM EXPEDITO/ESC. SINHA SABOIA/ESC. DOM JOSE (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 10/07/2019 | 10070068 | R$ 6.824,40 | |
Total | R$ 6.824,40 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/08/2019 | 01080102 | R$ 310,20 |
Total | R$ 310,20 |