info Empenho
Número
08050154/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
08/05/2019
Valor
R$ 7.242,24
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LOY 0115, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/BR 222/FÁBRICA DELRIO/SUMARÉ/B PE PALHANO/ERMIRIO MORAIS/ESC ANTENOR NASPOLINI/PRAÇA SANTA CASA/ESC RIBEIRO RAMOS/ESC OSMAR DE SÁ (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*78.193-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-120
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/09/2019
Valor Total
R$ 260.720,64
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 130.360,32 | 0,055600 | R$ 7.242,24 |
Total | R$ 7.242,24 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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6866 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LOY 0115, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/BR 222/FÁBRICA DELRIO/SUMARÉ/B PE PALHANO/ERMIRIO MORAIS/ESC ANTENOR NASPOLINI/PRAÇA SANTA CASA/ESC RIBEIRO RAMOS/ESC OSMAR DE SÁ (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015. | 12/06/2019 | 300 | R$ 6.927,36 | |
Total | R$ 6.927,36 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LOY 0115, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/BR 222/FÁBRICA DELRIO/SUMARÉ/B PE PALHANO/ERMIRIO MORAIS/ESC ANTENOR NASPOLINI/PRAÇA SANTA CASA/ESC RIBEIRO RAMOS/ESC OSMAR DE SÁ (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015. | 26/06/2019 | 26060020 | R$ 6.927,36 | |
Total | R$ 6.927,36 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/08/2019 | 01080052 | R$ 314,88 |
Total | R$ 314,88 |