info Empenho
Número
08030003/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/03/2017
Valor
R$ 645,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
44.734.671/0001-51
library_books Licitação
Número
PE056/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/05/2016
Data Publicação
14/12/2015
Valor Estimado
R$ 2.421.762,19
Valor Total
R$ 563.909,65
assignment Contrato
Número
0562015031
Data Assinatura
08/06/2016
Vigência
08/06/2016 - 08/06/2017
Valor Total
R$ 120.884,50
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LEVOMEPROMAZINA MAL. 40 MG/ML S. ORAL | R$ 6,45 | 100,000000 | R$ 645,00 |
Total | R$ 645,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3058
Data: 06/04/2017
Valor: R$ 645,00
Descrição / Justificativa:
Número: 1695048 | Data Emissão: 06/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 645,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1735551020 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 645,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/04/2017 | N° do CGF do Emitente: 02562 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 135170194975800 | Chave Acesso: 35170344734671000151550100016950481577540400 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 |
Total Geral: R$ 645,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 26/05/2017 | 26050006 | R$ 645,00 | |
Total | R$ 645,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |