info Empenho
Número
08020012/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/02/2019
Valor
R$ 1.746,09
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PARA ATENDER A VIG. DE ZOONOSES, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Epidemiológica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE116/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/01/2018
Data Publicação
12/12/2017
Valor Estimado
R$ 152.509,00
Valor Total
R$ 59.095,00
assignment Contrato
Número
089/2018-SMS
Data Assinatura
08/05/2018
Vigência
08/05/2018 - 08/05/2019
Valor Total
R$ 29.547,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PREGO COM CABEÇA DE 11/2 X 12MM | R$ 9,81 | 87,000000 | R$ 853,47 |
| 2 | PREGO COM CABEÇA DE 11/4 X 14MM | R$ 10,26 | 87,000000 | R$ 892,62 |
| Total | R$ 1.746,09 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3022
Data: 26/03/2019
Valor: R$ 1.746,09
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PARA ATENDER A VIG. DE ZOONOSES, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 12413 | Data Emissão: 26/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 1.746,09 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.746,09 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/03/2019 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190018630054 | Chave Acesso: 23190312337358000193550010000124131021294019 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PREGO COM CABEÇA DE 11/2 X 12MM | KILOGRAMA | 87.0000 | R$ 9,81 | R$ 853,47 |
| 002 | PREGO COM CABEÇA DE 11/4 X 14MM | KILOGRAMA | 87.0000 | R$ 10,26 | R$ 892,62 |
Total Geral: R$ 1.746,09
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PARA ATENDER A VIG. DE ZOONOSES, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 18/07/2019 | 18070046 | R$ 1.746,09 | |
| Total | R$ 1.746,09 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||