info Empenho
Número
08020012/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
08/02/2018
Valor
R$ 997,45
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA - CONF PE 023/2017, 016/2017 E ORDEM DE COMPRA/SERVICO 02080010/2018
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.899.071/0001-33
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
016/2017
Data Assinatura
02/01/2018
Vigência
02/01/2018 - 02/01/2019
Valor Total
R$ 997,45

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 BLOCO ADESIVO 38 X 50MM 100 FLS R$ 2,98 96,000000 R$ 286,08
2 ARTICULAVEL CRISTAL INJETADA EM POLIESTIRENO COM 03 BANDEJAS NO TAMANHO OFICIO MED 355 X 253 X 120MM R$ 34,14 13,000000 R$ 443,82
3 DVD-R GRAVAVEL 4.7 GB 16 X 120MM R$ 38,40 1,000000 R$ 38,40
4 PASTA DOCUMENTO MATERIAL CARTOLINA PLASTIFICADA 180G/M2 COM ABA E ELASTICO MED 240 X 345MM R$ 1,65 21,000000 R$ 34,65
5 TESOURA MULTIUSO 7" EM AÇO INOXIDAVEL CABO POLIPROPILENO R$ 5,57 18,000000 R$ 100,26
6 TINTA PARA CARIMBO AUTO ENTINTADO E P/ ALMOFADA DE CARIMBO 40ML R$ 5,89 16,000000 R$ 94,24
Total R$ 997,45

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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
2396 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA - CONF PE 023/2017, 016/2017 E ORDEM DE COMPRA/SERVICO 02080010/2018 13/03/2018 586   R$ 935,49
5381 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA - CONF PE 023/2017, 016/2017 E ORDEM DE COMPRA/SERVICO 02080010/2018 22/05/2018 696   R$ 61,96
Total R$ 997,45
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA - CONF PE 023/2017, 016/2017 E ORDEM DE COMPRA/SERVICO 02080010/2018 19/06/2018 19060030   R$ 61,96
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA - CONF PE 023/2017, 016/2017 E ORDEM DE COMPRA/SERVICO 02080010/2018 02/05/2018 02050087   R$ 935,49
Total R$ 997,45
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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