info Empenho
Número
08020010/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/02/2022
Valor
R$ 7.309,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
HOSPITAL DR ESTEVAM - MATERIAL MED HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.394.355/0001-87
library_books Licitação
Número
PE050/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2021
Data Publicação
24/03/2021
Valor Estimado
R$ 521.632,70
Valor Total
R$ 201.455,30
assignment Contrato
Número
0002/2022-SMS
Data Assinatura
07/01/2022
Vigência
07/01/2022 - 06/01/2023
Valor Total
R$ 7.309,50
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4,0 COM CUFF. MATERIAL EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E MACIO. | R$ 5,11 | 50,000000 | R$ 255,50 |
2 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,0 COM CUFF. MATERIAL EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E MACIO. | R$ 5,11 | 50,000000 | R$ 255,50 |
3 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5,0 COM CUFF. MATERIAL EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E MACIO. | R$ 5,11 | 50,000000 | R$ 255,50 |
4 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,5 COM CUFF. MATERIAL EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E MACIO. | R$ 5,11 | 50,000000 | R$ 255,50 |
5 | VASELINA LÍQUIDA, OLEOSA, LÍMPIDA, PURA, REFINADA, ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE, APRESENTAÇÃO ALMOTOLIA PLÁSTICA 100 ML DESCARTÁVEL. | R$ 6,00 | 1.000,000000 | R$ 6.000,00 |
6 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,0 COM CUFF. MATERIAL EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E MACIO. | R$ 5,75 | 50,000000 | R$ 287,50 |
Total | R$ 7.309,50 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
4291 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 24/03/2022 | 2272 | R$ 6.000,00 | |
3720 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 16/03/2022 | 2268 | R$ 1.309,50 | |
Total | R$ 7.309,50 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 06/05/2022 | 06050138 | R$ 6.000,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 06/05/2022 | 06050137 | R$ 1.309,50 | |
Total | R$ 7.309,50 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |