info Empenho
Número
07100040/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/10/2019
Valor
R$ 5.796,11
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE020/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/04/2019
Data Publicação
12/03/2019
Valor Estimado
R$ 127.729,00
Valor Total
R$ 60.500,00
assignment Contrato
Número
122/2019-SMS
Data Assinatura
13/05/2019
Vigência
13/05/2019 - 13/05/2020
Valor Total
R$ 60.500,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LAMPADA, ELETRONICA, 20 WATTS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 6,26 | 50,000000 | R$ 313,00 |
2 | LAMPADA, ELETRONICA ECONOMICA ESPIRAL, 45 WATTS, 220 VOLTS, EMBALAGEM 1.0 UNIDAD | R$ 14,62 | 50,000000 | R$ 731,00 |
3 | INTERRUPTOR, SIMPLES, 01 SECAO, 4 X 2, 20 A, COR BRANCA, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 3,34 | 15,000000 | R$ 50,10 |
4 | INTERRUPTOR, SIMPLES COM TOMADA 2P UNIVERSAL, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 7,10 | 15,000000 | R$ 106,50 |
5 | INTERRUPTOR, DUPLO, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 7,10 | 17,000000 | R$ 120,70 |
6 | INTERRUPTOR, 2 SECOES E 1 TOMADA, DE ENCAIXE, COR BRANCA, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 11,69 | 14,000000 | R$ 163,66 |
7 | INTERRUPTOR, 3 TECLAS PARALELAS, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 10,02 | 2,000000 | R$ 20,04 |
8 | LUMINARIA, DE EMERGENCIA, AUTOMATICA, BATERIA INTERNA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 19,63 | 13,000000 | R$ 255,19 |
9 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR METALICO, 250W220V, CAIXA 1.0 UNIDADE | R$ 56,80 | 15,000000 | R$ 852,00 |
10 | REFLETOR, LED HOLOFOTE - PROVA D'AGUA BRANCO, 20W-BIVOLT, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 48,45 | 18,000000 | R$ 872,10 |
11 | REFLETOR, HOLOFORTE LED, 50W, BIVOLT, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 81,45 | 15,000000 | R$ 1.221,75 |
12 | RELE, MAGNETICO INTERCAMBIAVEL CONTATOS NF = NORMALMENTE FECHADOS, TERMINAIS LAT | R$ 16,70 | 10,000000 | R$ 167,00 |
13 | PLUG, FEMEA, 2P+T, 10A, 250V, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 3,13 | 22,000000 | R$ 68,86 |
14 | PLUG, FEMEA 2P + T, 20A, 250V, 180º, NOVO PADRAO, NORMA ABNT NBR 14136, CERTIFIC | R$ 3,72 | 23,000000 | R$ 85,56 |
15 | PLUG, MACHO, 2P+T, 10A, 250V, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 2,71 | 22,000000 | R$ 59,62 |
16 | PLUG, MACHO BIP, 2P+T 20A, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 2,80 | 23,000000 | R$ 64,40 |
17 | TAMPA CEGA, 4X 2, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 1,25 | 13,000000 | R$ 16,25 |
18 | TAMPA CEGA, 4 X 4, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 2,30 | 13,000000 | R$ 29,90 |
19 | SOQUETE, RABICHO, LAMPADA FLUORESCENTE, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 1,17 | 10,000000 | R$ 11,70 |
20 | SOQUETE, PLASTICO, BRANCO, COM BORNE, 100W, 250V, PARA LAMPADA INCANDESCENTE, UN | R$ 1,71 | 15,000000 | R$ 25,65 |
21 | SUPORTE PARA LAMPADA FLUORESCENTE, PVC, 40W, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 2,71 | 40,000000 | R$ 108,40 |
22 | TOMADA ELETRICA, EMBUTIR, DUPLA, BIPOLAR 2P + T 10A, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 5,64 | 18,000000 | R$ 101,52 |
23 | TOMADA ELETRICA, 02 SECOES, 3 P, 20 A, SIMPLES, COR BRANCA, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 5,64 | 18,000000 | R$ 101,52 |
24 | TOMADA PARA TELEFONE, MODULAR COM PLACA 4" X 2", DE EMBUTIR, FEMEA, EMBALAGEM 1. | R$ 6,64 | 5,000000 | R$ 33,20 |
25 | TOMADA ELETRICA, SISTEMA X 2P + T, UNIVERSAL, 10A, 250 V, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 4,55 | 17,000000 | R$ 77,35 |
26 | TOMADA ELETRICA, 2 P + T 10 AMPERES, EMBALADA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 7,73 | 18,000000 | R$ 139,14 |
Total | R$ 5.796,11 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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15698 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 05/11/2019 | 685 | R$ 5.796,11 | |
Total | R$ 5.796,11 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 19/12/2019 | 19120019 | R$ 5.796,11 | |
Total | R$ 5.796,11 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |